你好,是做哪笔业务的分录?
老师,我想请教一下,我们公司是当月发放上月的工资,打个比方,六月份的日期发放的是5月份的工资,六月份报的的是五月份税期的个税,这时候报的是5月份工资的应发工资,在六月份已发放,这样报个税对吗?
老师,我是新公司7月份开的5月份工资,但是我在七月份申报5月份工资,我这个应该怎么记账,请老师指教
老师,我7月份在自然人客户端里录的是5月工资,但是我五月工资在7月发放了,五月份当时做的0申报,这应该怎么记账
老师,我们公司有一位员工5月份社保开始转到自己公司的,之前发工资都是外包发,之前外包报个税都是当月报当月的,就是4月份工资在4月份的征期里申报的,然后我们公司是4月份工资是在5月份征期里申报的,所以现在就相差了一个月,他现在个税上查就是6月份没有申报,那现在要怎么搞,我们现在7月份已经给他申报了5 月份的工资 就是现在只有6月份没有申报,影响他积分了,5月份申报了,然后就到7月份了,6月份没有申报 我们公司是6月份申报4月份的工资,但是他4月份的工资是外包那边5月份给他申报了,所以6月份也没有他的,现在要怎么办
计提发放都需要做
还有社保
你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款