你好 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)

建筑施工企业,收到预付款后再开发票怎么做分录,确认收入怎么做分录
预收账款确认收入,分录怎么做
前期的预收款确认收入了,现在要退费,怎么做分录呢
老师好,出口确认收入和预收账款有差额应该怎么做会计分录?是在确认收入时调整还是在月末调整
收到款做预收账款1,确认收入冲预收账款2,1和2形成一个差额走折扣,请问折扣怎么做分录
老师,固定资产入账需要什么凭证?固定资产的开始使用日期写开票日期吗?好多付款日期?
老师,我进来一个商品单价含税价是33元,我如果加上3块钱利润再卖出去的话,是不是应该把税再加一次,就是33*1.13+3=40.29元?
老师,进口商品的流程是先有报关单然后交进口关税和增值税是吗?
我们是25年预付房租租赁费,26年收到发票。怎么做账
老师,任何单位是不是都既可以开专票又可以开普票
老师,无形资产每月摊销金额算错了,从25年6开始的,这个怎么办啊
个人租赁发票给法人个人可以用吗
@董孝彬老师,老师,是不是只有企业所得税是这个样子的,其他的表呢,都要填数吗?那问题是公司没业务的,不都是0申报吗?
老师,租别人的厂房,办公室的租金记制造费用吗?
钻石模型是企业内部环境分析还是外部环境分析?
那预收账款余额在借方呢,怎么做
你好,这个过程是这样 预收款项的时候,借:银行存款,贷:预收账款 预收账款确认收入的时候,借:预收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)