你好,这个是汇对差异的原因吗?
老师有一笔去年收到的款项 当时就应该确认收入了 但是之前的会计做成预收账款了 现在我要调整这笔 是不是可以直接冲预收账款转 收入?
老师17年预收了一笔9800的账款,没有确认收入,现在给人家退回去怎么做分录调整
老师,公司销售机台,开票20万,会计可以当月确认收入成本,但又说应该在机台应验收后才确认收入成本,这个是属于税会差异,汇算清缴时调整?
老师好,出口确认收入和预收账款有差额应该怎么做会计分录?是在确认收入时调整还是在月末调整
我们当月有货物出口,出口的时候没有结汇,当月也没有结汇。我用当日即期汇率确认收入和应收账款,月末的时候没有调整收入,但是调整了期末的应收账款,这样处理正确吗?
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
老师,季报的工会经费是根据哪些数为依据?
企业销售农机给个人缴纳印花税吗
老师您好!刚接别人的账,上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率(简易计税)原做账为:借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税(进项税)582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费,收到交税回单后,我要怎么做平这笔账?谢谢!
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?