你好,固定资产 未建 借工程物资 贷银行存款或者应付账款 在建 借在建工程 贷工程物资 应付职工薪酬 货币资金等 完工 借固定资产 贷在建工程 固定资产达到使用进行折旧 借管理费用或者其他部门费用科目 贷累计折旧 以上全部分录你参考一下

就是现在我们公司有一个游乐场的项目包给乙公司做,但是这个工程只是做绿化,灯光,填土方,路面硬化这些工程,!我在支付工程款给对方时我的科目需要用哪个,我觉得这几个项目最后形成不了固定资产,所以我没用在建工程,也不知道能不能用长期待摊费!谢谢老师
老师,可以发一些关于在建工程转固定资产的资料,还有长期待摊费用的资料给我吗?我新换的工作,刚建厂需要这些资料,谢谢啦!如果要发邮箱的话,我的邮箱是619445590@qq.com
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,现在已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,这个是不是也要入账做长期待摊费用
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
有没有关于在建工程转固定资产的资料啊,自建厂房要转成固定资产了,不知道哪些转固定资产,在建工程里发生的管理费用(人员工资,社保,业务招待费,办公费等等)这些费用是转固定资产成本里,还是长期待摊费用里
现在的建筑工程业,做的是挂靠工程自己公司是挂靠方,对于取得的发票和还是否需要做取得发票的台账?对于销项还要做发票台账吗?
未给员工交社保企业可以采取那些当时规避风险
老师价值最大化股权价值的公式是什么?
关于报账发票的真伪,是不是只要在电子税务局的发票查询离取得发票的地方能够查到的发票都是真的发票,可以放心给他报账,那么我怎么知道他又没有重复报账?
老师,法人代表借支给公司需要签合同吗?利息怎么算?然后支付他利息需要扣多少个税?
老师,客户拿旧的农业植保无人机和新机置换,然后再补差价,请问这个该怎么操作?就是假如旧机估价是2万元,新机是4万,对方只需要带旧机过来再补2万元就可以拿走新机
老师,25年的税务师,税法1和税法2的大题,分别是哪个税种
老师私车公用,怎么做能够公司记费用啊?
老师,我们单位是行政单位,如拨给特教学校2000,用于补助他们六一节活动,这是入其他商品及服务吗?
领失业金期间办一个个体工商户,失业金是不是就停止了
从材料采购-在建工程-固定资产-使用折旧费用 固定资产是折旧不是摊销
老师还有详细一点的资料吗?
你可以自行查一下我上面给你的每个环节的细节!比如固定资产管理等等!有些具体的你可以参考一下!
目前老师手上没有具体更多细节资料,只能给你做账务处理你可以根据流程去做些细节补充