你好,你这里录入的是资产累类科目,余额在借方。
应收账款余额在贷方,初始数据怎么录入啊,只有本年累计贷方,本年累计贷方,期初余额,方向表示借贷,是录入负数吗
老师,这个其他应收期末贷方余额应该是期初贷方加本年累计贷方减本年累计借方余额才对啊,期初贷方余额加本期贷方发生额是什么呀
为什么这里是年初余额➕借方本年累计➖贷方本年累计期初余额,期初余额不是应该为负数,应该在贷方吧?
为什么这里是年初余额➕借方本年累计➖贷方本年累计期初余额期初余额,借方不是是银行存款增加吗
资产类:期初余额➕本年累计发生额➖本年累计贷方发生额=期末余额么?
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
老师,我理解的是借方本年累计数是代表银行存款多了,贷方是代表银行存款负数,借方多的➖贷方少的,然后算出最后剩下贷方余额?是不是我哪里理解不对
12980借方➖25000贷方10480贷方?
你好,你要加上期初的余额哦,这才是你最后的余额,你再理解一下。