你好,还是员工所在的单位自己申报个税
老师想问下,比如说甲公司一个A股东,成立一个个体户,个体户是按生产经营所得税缴纳个人所得税的,那有什么税收优惠的吗,然后到时这个A股东的工资薪金是可以正常在甲公司按工资薪金申报,个体户的就按生产经营所得分开申报?
A公司员工既在A公司发工资也在B公司发工资,A和B公司都是按照工资薪金报的个税,AB公司是同一法人,这样做可以吗?
老师,请问下甲公司帮乙公司代发A个人的工资,然后这个A的工资是在乙公司申报的个人工资薪金所得,可以这样操作吗,需要附什么样的证据链
老师问你个问题 1 ,建筑劳务公司 甲分包给乙,乙分包给丙,甲代丙发放了工资 乙出付款委托书委托甲代乙把工资发给了丙的农民工工资 这样农民工的工资个税是由甲 乙 丙 那个公司缴 2 丙公司需要在账务上做应付职工薪酬的账务处理吗
老师你好请问对方公司要我们提供工行人员名单带付工资,我们老板实际有两个公司,甲、乙两个公司有工行卡的甲公司3个人,乙公司2个人,一起提供给对方,代发工资,这样可以吗
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
是的,员工所在的单位自己申报个税,但是员工的工资是由另外一个公司发的,这样需要附什么在凭证后面吗
你好。需要委托发工资的证明,还有发工资的相关凭证。