你好; 那你 好久开始买的; 一开始是先租赁来算的吗 ? 你们合同有吗; 你让老板给你看看合同 ; 看是否先做租赁; 后面在做购买

老师新年好!我去年3月时用公账付给项目上房东的房租有27000,也有签租赁合同,但是当地开票的税率太高,个税按20%后来房东没开发票给我们,今年1月又把这笔钱退到了我们公账上,我们给了现金他,那笔会计分录要怎么处理呢,当时以后会有发票直接做了(借:工程施工-间接费用-房租;贷:银行存款)现在钱退回来了应该怎么处理呢,谢谢!
老师新年好!我去年3月时用公账付给项目上房东的房租有27000,也有签租赁合同,但是当地开票的税率太高,个税按20%后来房东没开发票给我们,今年1月又把这笔钱退到了我们公账上,我们给了现金他,那笔会计分录要怎么处理呢,当时以后会有发票直接做了(借:工程施工-间接费用-房租;贷:银行存款)现在钱退回来了应该怎么处理呢,谢谢!
老师你好,去年我公司租入一台小设备,当时付的租金,我后来按月计提了摊销,今天老板又跟我说不是租的,后来又付了一点钱把买下来了,我现在应该怎么做账务处理啊
我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金(门店产权是老板的,但是老板又不在股权里面,,他又无法开票给公司),正常来说是计入长期待摊费用,分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了(含租金和押金) 我觉得不太合理,想调整账务处理,但是一时又没有个办法
公司21年的时候租了一块地,当时是直接计入管理费用。22年的时候又不租了,把这个租金退回来,付多少退回多少,退回时做的账务处理是通过以前年度损益科目,后结转到未分配利润中。现在我们在做22年的汇算清缴时就是不知道这个租金的金额该在哪里调好,相当于我们21年的时候管理费用扣多,22年的时候要把这笔管理费用加回来吗
才成立的分公司,是不是法人?
我公司A与国内公司在国外的分公司B,有运输业务,涉不涉报清关,发票开具税率按多少开
老师,请问自然人电子税务局集中申报员工个税汇缴,如何操作是要法人身份证登录吗?
机电设备, 管道安装,工作内容是这些,发票大类开什么名称?
老师,我想问一下,申请省龙头企业,这边江苏地区的采购2024年如果有1905562元的话,我还需要再搜集外省的采购金额多少,再加上江苏地区的采购金额1905562元,才能江苏地区占比2024年全年采购的60%以上
老师,您好,我计划新开一个公司,请问您有限公司和有限责任公司有什么区别?往公司名字里写哪个合适?
A,B,C三个公司共同投资成立了D公司,现在A公司将股权转移给了B公司,那些公司需要交印花税
工资想用现金发一部分,能不能直接挂法人,就当是法人付出去了, 借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金
老师:一般我们扣税点,增值税和企业所得税还有附加税,综合税率要扣多少
老师,a公司给b公司,虚开发票120万,b公司拿去做账了,现在查到a公司,税务局让冲红,冲红就结束了吗? 冲红还需要和b公司说吗
是的,去年都是租的,今天一月付了几万块钱把买下来了,我这个月才知道一月把买下来了,之前一直都是每月计提摊销的,这个月我应该怎么做账务处理
你好 ; 那你先做 租赁 ; 后面购买了。 就不要做计提租赁费分摊了; 直接做外购即可
那之前的摊销就不用管,只需要冲减2月到6月的摊销,然后补记1月份入固定资产,补提2月到现在的折旧,这样对吗
你好1. 是的。 你就确定到底是好久开始购买的; 比如 8月购买; 8月就不计提租赁费了; 要吧 做了的 红冲掉; 9月开始折旧
明白了,谢谢老师啦,祝你生活愉快
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价
老师,我一月入固定资产时候,账面余额是按总价还是按摊销后的账面价值啊
你好; 按照总价来 入哈; 按照你外购的金额
我之前做的是 借 预付账款 10万,贷 银行存款10万 计提摊销 借摊销 2 贷预付账款 2万,现在预付账款只剩八万了,我怎么结转到固定资产10万呢
你好 ; 意思你们预付账款 可以抵减外购的金额 是吗 ;
是的,这样做的不对吗
是的,这样做的不对吗
你好; 那你就做; 借固定资产; 进项税 贷预付账款; 银行存款; 这样就对了;
老师我还是不明白,假设我预付了租金10万,借预付账款10万,贷银行存款10万,每月摊销 借制造费用1万,贷预付账款1万,假设我摊销了5个月后又花了3万把买下来了,我现在应该怎么做分录 借固定资产10万,贷预付账款5万了,不平了,因为摊销了租金5个月5万没有了,
又花了三万加上租金10共13万把设备买下来了,固定资产应该是13万了,借固定资产13 贷预付账款5万 银行存款3万,摊销掉的5万预付账款只剩五万了 这样分录怎么能平的了
你好 ; 比如你预付账款是 支付了10万出去; 分摊了6万; 还有4万; 现在让你 转固定资产去 ; 算外购; 支付了尾款 8万; 你做账 ; 借固定资产; 12万 贷预付账款 4 ; 银行存款 8 ;
老师你意思就是以前分摊了的费用不计入固定资产了 是这样吗,就按后来付的钱和分摊后的计入固定资产价值
你好1. 是的; 以前分摊的 是因为是以租赁来考虑的
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好