你好; 那你 好久开始买的; 一开始是先租赁来算的吗 ? 你们合同有吗; 你让老板给你看看合同 ; 看是否先做租赁; 后面在做购买
您好,老师。建筑行业EPC项目包含了施工和设备采购,请问采购设备发票金额和开具给业主方的设备发票金额相同,会有税务风险吗?
老师,您帮看一下这家企业是24年和25年没有工商年报吗?
一般纳税人正常是先勾选9月进项税额,再做9月份的账务吗,想问下是先干嘛再干嘛,能给个做事情做账的流程吗及每个步骤需要哪些发票资料和附件
老师好!我们有些客户付款不按发票金额,总喜欢少付10元或者抹掉零头付整数,这样的差额可以直接记到营业外支出吗
老师汇算清缴按照什么填写呢?
如果实缴到位,零元转让可以吗
老师,请问学堂有没有开启25年三季度企业所得税新版申报实操课?
老师,现在个体工商户申报增值税的时候,怎么还有个税缴纳呢?意思就不用登录自然人那个申报个税了吗
我的这个提问快到期了,怎么办
接夫妻公司各50%持股比例问题,其中一个股东有50%降到20%,但注册资本为零实缴,又有未分配利润没有分,那现在降到20%还可行吗
是的,去年都是租的,今天一月付了几万块钱把买下来了,我这个月才知道一月把买下来了,之前一直都是每月计提摊销的,这个月我应该怎么做账务处理
你好 ; 那你先做 租赁 ; 后面购买了。 就不要做计提租赁费分摊了; 直接做外购即可
那之前的摊销就不用管,只需要冲减2月到6月的摊销,然后补记1月份入固定资产,补提2月到现在的折旧,这样对吗
你好1. 是的。 你就确定到底是好久开始购买的; 比如 8月购买; 8月就不计提租赁费了; 要吧 做了的 红冲掉; 9月开始折旧
明白了,谢谢老师啦,祝你生活愉快
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价
老师,我一月入固定资产时候,账面余额是按总价还是按摊销后的账面价值啊
你好; 按照总价来 入哈; 按照你外购的金额
我之前做的是 借 预付账款 10万,贷 银行存款10万 计提摊销 借摊销 2 贷预付账款 2万,现在预付账款只剩八万了,我怎么结转到固定资产10万呢
你好 ; 意思你们预付账款 可以抵减外购的金额 是吗 ;
是的,这样做的不对吗
是的,这样做的不对吗
你好; 那你就做; 借固定资产; 进项税 贷预付账款; 银行存款; 这样就对了;
老师我还是不明白,假设我预付了租金10万,借预付账款10万,贷银行存款10万,每月摊销 借制造费用1万,贷预付账款1万,假设我摊销了5个月后又花了3万把买下来了,我现在应该怎么做分录 借固定资产10万,贷预付账款5万了,不平了,因为摊销了租金5个月5万没有了,
又花了三万加上租金10共13万把设备买下来了,固定资产应该是13万了,借固定资产13 贷预付账款5万 银行存款3万,摊销掉的5万预付账款只剩五万了 这样分录怎么能平的了
你好 ; 比如你预付账款是 支付了10万出去; 分摊了6万; 还有4万; 现在让你 转固定资产去 ; 算外购; 支付了尾款 8万; 你做账 ; 借固定资产; 12万 贷预付账款 4 ; 银行存款 8 ;
老师你意思就是以前分摊了的费用不计入固定资产了 是这样吗,就按后来付的钱和分摊后的计入固定资产价值
你好1. 是的; 以前分摊的 是因为是以租赁来考虑的
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好