你好,是不是税务局给你重置过这个税种核定呀?按说以前应该也是按季度申报的。

你好老师,我们公司印花税是按次认定的,以前申报要么按季申报的,现在7.1取消按次申报了。我们税费认定里面也没有印花税了。请问3季度以后不需要申报可以吗。税局会打电话吗
这个月印花税是不是不用月报了看电子税务局这里税费种认定信息印花税纳税期限是季度,是不是到十月份再报印花税
老师,你好!我在电子税务局里查看税费种认定信息里,印花税是按季度申报,那我这个月就不用申报了。为什么7月以前都是按期申报?
老师,我的税种认定里面印花税是营业账簿按年申报,买卖合同按季申报,那我这个月没有发生合同是不是可以不用申报?
老师,请问电子税务局,税种认定信息这里,印花税的纳税期限是年,意思是不是平时可以不用申报,1月的时候再申报上一年的就可以
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
嗯,你后期多观察这个税种核定这里吧。
这个月您就不需要申报了,因为这个不是大征期。