你好,是不是税务局给你重置过这个税种核定呀?按说以前应该也是按季度申报的。
你好老师,我们公司印花税是按次认定的,以前申报要么按季申报的,现在7.1取消按次申报了。我们税费认定里面也没有印花税了。请问3季度以后不需要申报可以吗。税局会打电话吗
这个月印花税是不是不用月报了看电子税务局这里税费种认定信息印花税纳税期限是季度,是不是到十月份再报印花税
老师,你好!我在电子税务局里查看税费种认定信息里,印花税是按季度申报,那我这个月就不用申报了。为什么7月以前都是按期申报?
老师,我的税种认定里面印花税是营业账簿按年申报,买卖合同按季申报,那我这个月没有发生合同是不是可以不用申报?
老师,请问电子税务局,税种认定信息这里,印花税的纳税期限是年,意思是不是平时可以不用申报,1月的时候再申报上一年的就可以
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
请问动产所以权为什么不能质押
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
嗯,你后期多观察这个税种核定这里吧。
这个月您就不需要申报了,因为这个不是大征期。