是的,现在税务局都要求退税。
老师,进出口免抵退税的必须需要这月有留抵才能退税是吗?留抵的金额有要求吗?
请问一下 老师,进出口免抵退税的必须需要这月有留抵才能退税是吗?留抵的金额有要求吗?
现在账上是不是不容许有留抵税额呢?有留抵必须申请退税吗?
现在的留抵退税,是当月有留抵,下个月就必须要退出来吗?
老师,我们2022年留抵退税了,2023年11月份说是留抵退税政策不符合,需要退回,我们就退回了。现在,我报11月税的时候,发现留抵退税的钱需要缴纳附加税呢,是报表出错了还是必须要缴附加税?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳? 全国是一样的标准吗?
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是在这期间我们公司有开出过发票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师
不退可以吗?下个月就能抵了
你好,按照税务局的要求处理,各地要求不一样。我们这儿都要退税。
好的,这个增值税预警是按年看数据还是按月看数据呢?比如我这个月抵扣完增值税税率是1,下个月抵扣完是4,这样可以吗
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