你好 本月收到材料并付了款 借:原材料 , 贷:应付账款-暂估 借:预付账款,贷:银行存款 次月收到发票 借:应付账款-暂估 , 贷:原材料 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款

请问,收到货款并且已全额开票,但是发货是分批分两个月发的,那确认收入可以分两个月分别确认码?
本月收到材料并付了款,次月收到发票,请问这两个月的分录分别是什么?
上月预付材料款,本月收到专票,未勾选,是这样做分录吗?
请问下本月发票未到做的原材料暂估入库,本月结转了原材料到生产成本,下月收到发票怎么记分录
老师好:上月预付了一笔材料的款,这月收到发票和货,怎么写分录
老师,研发费用法人工资全部做了研发费用怎么办,审计报告也做了
公司生产的产品有出口和内销,进项勾选分配这块怎么区分进行申请退税?
老师您好,可转债,转股的时候,是增发新股嘛?
开票税额少于收到专票的税额 多出来的怎么处理?
这个7月购买固定资产,不得是8月开始计提折旧,到2018年年底不是计提5个月吗?题中算折旧为什么算半年呢
开票税额少于收到专票的税额 多出来的怎么处理?
资本公积增加的金额用2000来减去400,是问你来的呀
净收益为什么最后那里要20除以360没明白
有没有在深圳地区的老师,在社保网页添加了新员工,去社保费管理客户端 添加社保工资填报时 提示不通过 原因是:该人员无效,或无有效险种,但是回到社保网页查询时 提示该员工已经在本单元 正常参保,怎么处理呢
国家税务总局2011年第25号公告是否失效,根据这条我司存在1960元坏账能否企业所得税前扣除