1、纳税人购买金税盘的会计分录, 借:管理费用, 贷:银行存款(或现金), 2、月底的会计处理,由于是直接抵减的增值税应纳税额(含简易征收办法的应纳税额),故该部分抵减的税额视同于已经缴纳的税额,则会计分录为: 借:应增税金—未交增值税(一般纳税人), 贷:管理费用
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    9月份销项税大于进项税,而且还有一张税控维护费280元,应该怎么做分录
本月付税控系统维护费280元,收到发票,但是本月进项大于销项,会计分录怎么做,报税时减免表需要填吗
一般纳税人交的280税盘维护费进行抵扣税,会计分录怎么写
销项58470.14 进项55466.03 有个税控盘维护费减免280 一般纳税人的会计分录怎么做
老师你好,我想问一下一般纳税人税盘维护费,在减免税款里,我有进项销项,还要交增值税,我这分录要怎么写
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老师。长期待摊费用-公园维修款,这个怎么分摊啊
老师,请问旅游行业差额征税,扣除的成本部分,不取得发票可以吗?
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出口商贸企业也有内销,取得的运输或其他费用发票可以抵扣吗,如果和出口退税的那单的运费开到一起不能区分能抵扣吗
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老师请问一下,给经济合作社支付了八万的渣土消纳费,对方给开发票吗?
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