开票的时候把无票收入那里填写负数申报就可以了。

老师你好、5月增值税申报后有留底税额、专管员要求退税或者转未开发票收入里、然后就转入未开发票收入申报了、就没有留底税额、现在报6月增值税把未开发票冲回、只能冲回一部分不能全额冲回、全额冲回又有留底税额、没冲回的下个月还可以冲回吗
您好,老师!我们是一般纳税人企业,期末有留底税额,申报了未开票收入,下月开票了要冲红。那当月申报未开票收入,账务处理做了未开票收入,需要结转未开票收入的成本吗?
老师,我们报完6月税后有留底。税务局要求尽快消化,更正申报。那我6月没开票了,怎么确认收入。那我能做成未开票收入消化留底吗。下个月开发票的时候,再冲未开票收入???
留底税额做未收入申报,以后月份开发票了,未开票收入填报负数冲回,那实际发生的未开票收入正常申报吗?不能冲当时留底税额做的那部分收入是吗?
留底税额申报了未开票收入,我们账务上暂估了收入,分录是 借应收账款 贷收入 贷应交税金-销项,次月有开发票,我们想用开票的金额 负数冲减原来暂估的收入凭证,但是这个开票金额有之前月份未开票现在开的,比如一共开票4万,2万是当月发生,2万是之前未开票现在开的,这4万可以都用来冲减我们为了清零留底税额而暂估的那部分收入吗?
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录
那每个月还有新发生的不开票的收入,怎么申报,是无票收入那里正常正数填报吗
新发生的填写在无票收入里面。要是填写负数的时候需要去大厅申报。