你好同学 应使用一套账。可以采用分次摊销法: 甲公司为增值税一般纳税人,对低值易耗品釆用实际成本核算,某 月基本生产车间领用专用工具一批,实 际 成本为 100 000元 ,不符合固定资产定义, 采用分次摊销法进行摊销。该专用工具的估计使用次数为4 次。甲公司应编制如下会 计分录: ( 1 ) 领用专用工具时: 借 :周转材料—— 低值易耗品—— 在用 贷 :周转材料—— 低值易耗品—— 在库 ( 2 ) 第一次摊销其价值的I/4 : 借 :制造费用 贷:周转材料—— 低值易耗品—— 摊销 ( 3 ) 第二次、第三次分别摊销其价值的I/4 : 借 :制造费用 贷:周转材料—— 低值易耗品—— 摊销 ( 4 ) 最后一次摊销时: 借 :制造费用 贷:周转材料—— 低值易耗品—— 摊销

郭老师,上次问过您,小规模季报,免征增值税和所得税,农业科技公司每月只开几张免税票,无其他真实业务, 老师我按照您说的,我增加了点现金 借,现金贷其他应付款-某某 购买商品 老师因为我们是农业种植购买幼苗自己培育, 我想了想,借 消耗性生物资产 代 现金比较合适, 发生了一些农业用的消毒液 我记到借生产成本 农业机械 代 现金 月末结转时候 消耗性生物资产 转入到主营业务成本是吗? 我把生产成本转到消耗性生物资产了,老师 您看下我虚做的这几笔分录哦没问题吧 郭老师? 因为我暂借款现金做的多点,我购买幼苗时候,一部分代 其他应付款,一部分 现金 ,问题来了,最后,现金流量表中收到的,其他与经营活动有关的现金,这块 是 哪个数据啊,郭老师,是不是,我这两笔其他应付款产生的,我不理解,我想先把,报表做成,和上个季度申报差不多数据,后期慢慢真实,起来,在调整可以吗?老师?求仔细看看我的问题
老师,生产加工小型设备的小厂子,按订单生产 ,厂子人员少,管理也不规范,在低值易耗品这块,因为东西比较小而乱,老板让每个月盘点易耗品, 倒挤出来领用的,然后是到年底按合同金额的比例分摊这己领用的易耗品,那这个领用的易耗品记入什么科目?内账,不是税账
小厂子,规模很小,人员不足10人,加工生产小型辅机设备,因公司管理不规范,”内账里“在低值易耗品 这块没有出库存登记,买了就直接用的,用不完的放在一个房间里,主管说按每月购进的数量 和盘点时的数量,到挤出来用量,到年底时再按每个合同的金额比例分摊己领用的易耗品,请问,购买时,领用时,记入哪个科目 ,内账
请问老师 符合什么条件可以专项扣除
老师,问下,我们公司的法人的老公老公,每次在公司没钱的时候,都会转钱给公司,他说这算是投资款。那这算投资款吗?是可以认为是股东的吗?
A公司和B公司是甲公司的股东,A公司占股25%,B公司占股75%,A公司注册资金100万B公司注册资金200万,甲公司注册自己500万,那么请问实缴资金甲公司注册自己的时候A公司出资125万,B公司出资375万,AB两家公司出资都高于A和B公司的公司注册资金,这样也可以实缴资金到位对吧?是先A公司注册资金到位100万,再B公司注册资金到位200万,然后再分别A和B公司打投资款到甲公司注册资金到位500万吗?
购买隐私商品误开票到公司,换开后,公司在税务系统上能看到已充红发票的商品信息吗
麻烦问下老师,税务局让我们补交以前年度超计划招生收入增值税附加税款,12月份跟税务局沟通过以后他让我们直接修改9月份报表缴纳,完税凭证对该税种所属期是9月份,缴纳时间是12月份,就这样申报缴纳了,但是2026年1月份增值税主表出来上期未缴增值税-225198.11元,怎么让这个负数消除,我去修改9月份报表,带不出来附加税了
老师,请问一下,我们公司是生产加工企业,员工都在工地上班,发工资的时候是不是一定要员工签名呢?平时工资都是从银行转账,员工可以不用签名吗?(董孝彬老师)
季报填的资产负债表,就是本季最后一个月的资产负债表吗
年终奖和工资转账可以一起转吗
增值税预缴3个点的交成2个点了,怎么办
老师,公司资产报废或者资产出售要哪些单据入账?
同时核销在用低值易耗品,注销使用部门的经管责任: 借 :周转材料—— 低值易耗品—— 摊销 贷 :周转材料—— 低值易耗品—— 在用