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老师,外购的货物用于集体福利,怎么做账?

2026-05-18 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-18 16:12

第一步:外购入库(正常抵扣进项) 借:库存商品 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款 第二步:发给员工/集体福利(食堂、宿舍、节日福利等) 借:应付职工薪酬—职工福利费 贷:库存商品 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)   二、月末结转福利费(结到对应成本费用) - 管理部门福利 借:管理费用—福利费 贷:应付职工薪酬—职工福利费

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第一步:外购入库(正常抵扣进项) 借:库存商品 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款 第二步:发给员工/集体福利(食堂、宿舍、节日福利等) 借:应付职工薪酬—职工福利费 贷:库存商品 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)   二、月末结转福利费(结到对应成本费用) - 管理部门福利 借:管理费用—福利费 贷:应付职工薪酬—职工福利费
2026-05-18
您好,这个不需要进项税转出,可以直接进项税不抵扣,计入成本费用
2023-10-15
同学你好,这个只是简化操作处理的,因为这个借方的应付职工薪酬,还需要计提,计提时再入管理费用-职工福利费。省略了这一步。
2024-03-16
能分到每个人的需要的。
2022-04-18
同学,你好!请稍等正在为你解答
2022-02-26
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