200万专票按票面金额做账和计税

某二手车经销企业2022年1月销售其收购的二手车,共取得含税销售额482.4万元。其中部分二手车辆应购买方要求开具了增值税专用发票,专用发票上注明的价款为200万元。该二手车经销商1月应缴纳的增值税为2.4万元。 这200万元专票怎么考虑呢?
不定项选择题]甲企业为增值税的一般纳税人,主要从事大客车的生产和销售业务。2021年9月经营情况如下:(1)对外销售A型大客车200辆,每辆客车的含税售价为33.9万元,同时收取手续费2万元。(2)购进一处生产车间,取得增值税专用发票,注明价款800万元。
1、某汽车制造企业为增值税一般纳税人,2022年8月有关生产经营业务如下:(1)8月初销售B型小汽车25辆给某汽车销售公司,每辆不含税售价12万元,不含税售价共计300万元。合同约定,汽车销售公司应于8月30日结清货款,当月实际收到240万元,其余款项下月才能收回。(2)销售C型小汽车50辆给特约经销商,每辆不含税单价10万元,向特约经销商开具了增值税专用发票,注明价款500万元、增值税税款80万元,由于特约经销商当月支付了全部货款,汽车制造厂商给予其原不含税售价3%的销售折扣。(3)从轮胎制造厂购买汽车轮胎,取得增值税专用发票注明价款20万元、进项税额2.6万元,该批轮胎当月全部生产领用生产B型小汽车。(4)将新研制生产的D型小汽车5辆奖励给公司高管,D型小汽车尚无市场售价,每辆车成本价为10万元。(5)销售自己使用过多年的进口小汽车1辆(该汽车购入时间为2012年12月),该企业采取简易计税方法,取得销售收入33.28万元并开具了增值税普通发票。(6)为企业管理部门购进高级小轿车一辆,取得税控机动车销售统一发票注明价款40万元,进项税额5.2万元,该桥车当月投入管理部门
甲企业为增值税一般纳税人,从事二手车经销业务,2021年5月销售二手车取得含税销售额201万元。除上述业务外,甲企业当月又将本企业于2007年6月购入自用的一辆货车和2010年10月购入自用的一辆货车分别以10.3万元和33.9万元的价格出售,则甲企业当月应缴纳的增值税额为多少万元。(要求写过程,要完整,最好竖式列出来,非常感谢!!)
某汽车制造公司为一般纳税人,去年八月,有关生产经营业务如下:1.购进机械设备取得增值税专用发票注明的价款20万元,该设备当月投入使用。2.购进原材料一批,卖价200万元,取得增值税专用发票,款已付,材料验收入库。3.购进办公用电脑一批,买价50万元,取得增值税专用发票,款已付,电脑交付使用。4.从小规模纳税人处购进汽车零件,取得由当地税务机关开具的增值税专用发票注明价款20万元。5.以交款提货方式销售A型小汽车一批,共计售价450万元,开具增值税专用发票。6.销售B型小汽车一批给特约经销商,共计含税销售额678万元,开具了增值税专用发票。7.将新研制的c型小汽车5辆作本企业中层干部,每辆车价10万元,共计取得收入50万元,最新小汽车是无市场销售价格,C型小汽车的利润8%。8.销售汽车零配件一批,取得含税销售额22.6万元款项收到。已知:增值税率13%,消费税8%求:1.计算该企业本月应交增值税额2.计算该企业本月应交消费税额
公积金每年几月份可以调整
公司的账以前都在代账公司,现在拿回来自己做,是不是还要买一个财务软件啊
老师,请问经营所得C表,在哪里申报,怎么申报?
不开票是21000 现在说要加9个点的税是什么意思 应该报价多少?
我想问一下 在香港买的货物 进项发票电子税务局查不到发票 要去哪里查呢
老师26年1月31天请假23天月工资9000元工资按23天扣除是按31天就算日工资290.32元还是按日工资300元扣除
请问老师,汇算清缴,招待费是占工资的2%=0.02,那福利费是啊个的百分之几了?
老师你好,小规模纳税人,平时电费、招待费等每次单张支付不到500元的支出由股东垫付,后面又从公司对公账户支付费这个股东,这种支出是否需要发票才能税前扣除?
不含税售价*(1+综合税负),是加多少个点公司开票不亏钱是吗
老师,滴滴开具的电子普通发票能抵扣进项税吗?
能解释详细一点吗?这200万怎么来的?不是明明卖了482万的货,这二手车不是简易计税吗?也能扣?
开专票不能简易计税,开普票才可以的呀
你算一下这个题,你看482万全部按0.5%计算的税,说明全部是交易纳税了,怎么那200万还能拿去开专票?
这个是你们开票员操作的问题呀,要想简易计税就不能开专票