你好,经营所得指的是所得税。不包括增值税的。

老师,您好!小规模纳税人月度不超过15万,季度不超过45万,免征增值税,如果其中一个月超过15万,季度没超45万,要缴纳增值税吗?15万和45万是含税还是不含税的数据?
个体工商户,季度45万免税,是免增值税,企业所得税不免吧?企业所得税税率多少
小规模纳税人开具发票一个季度的免税额度是45万吗,这45万是含税还是不含税
个体户经营所得是含税还是不含税的,税率5%,一个季度18万,属于45万免增值税
个体户一个季度不超过30万免税,免的就是经营所得吧,增值税一个点
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
45万免增值税,这个是指不含税的收入。
那我报的含税收入是不是可以调出来
是的,收入是不包括增值税的。如果把增值税记到收入里了,就调整。
这和小规模没有啥关系吧,小规模免增值税
增值税有关系的,因为个体户的增值税也区分一般纳税人和小规模纳税人。
我是小规模,因为一个季度不够45万,免增值税,所以我不知道经营所得是含税数还是不含税数,因为免税么
你好,计算经营所得时是是用不含税的收入和成本?
折旧含税不
您好,固定资产都没有含税,折旧肯定不含税的呀。
购房款是1250万
固定资产不包括可以抵扣的增值税。
不抵扣,小规模个体户
就是价税合计的金额,计入固定资产。