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老师您好,请问这个分录该怎么做

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老师您好,请问这个分录该怎么做
2022-12-27 09:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-27 09:24

你好; 描述下你的业务是什么;才好准确判断借贷方科目的  

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快账用户6917 追问 2022-12-27 09:26

支付分公司的清算收益

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齐红老师 解答 2022-12-27 09:26

你好; 你是总公司这边吗  ?   

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快账用户6917 追问 2022-12-27 09:27

对的老师

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齐红老师 解答 2022-12-27 09:28

你好; 借管理费用- 清算费用 贷银行存款 ;如果是支付 产生的费用可以这样来做 ;   如果是收益的话 ; 不会总部去支付的   

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快账用户6917 追问 2022-12-27 09:33

需要挂其他应付-人员档案吗?因为是给分公司人员付的款

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齐红老师 解答 2022-12-27 09:34

你好1;需要的; 如果是个人垫付 ;需要走这个科目的  

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你好; 描述下你的业务是什么;才好准确判断借贷方科目的  
2022-12-27
您好!借固定资产—现代汽车88558%2B7836.99 固定资产—现代汽车79702.2%2B7053.29 贷:应付票据
2022-05-23
您好,会计分录如下 借:研发支出-费用化支出200 贷:银行存款200 借:研发支出-费用化支出300 贷:银行存款300 借:研发支出-资本化支出800 贷:银行存款800 借:管理费用500 贷:研发支出-费用化支出500 借:无形资产800 贷:研发支出-资本化支出800 每月摊销 借:管理费用6.67 贷:累计摊销6.67
2022-08-12
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-02-01
你好,你们是什么行业?你这是外账还是内账?具体是什么业务产生的?
2022-08-20
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