学员你好,这个月末不需要结转的

老师,我的分录:借管理费用,贷其他应付款,又写了一笔借其他应付款,贷管理费用,。这个到月末还需要结转管理费用吗
老师,老板转款给经理代付了采购费 分录是:借:现金 贷:其他应付款-老板 借:管理费用 贷:现金 还是:借:管理费用 贷:其他应付款
老师您好收到工会经费返还,做了 借:银行存款 贷:其他应付款 是不是本期还要同时结转到管理费用 借:其他应付款 贷:管理费用
你好:老师:我上个月记了三笔:借:管理费用业务招待费,贷:其他应付款Xxx,借:管理费用-职工福利费,贷:其他应付款XXX,借:管理费用职工福利,贷:其他应付款 XXX.我今天将上面三笔费用公转私人 XXX帐上,这样做可以吗
暂估费用,借:管理费用-其他,贷:其他应付账款-法人,收到发票:红冲:借:其他应付账款-法人,贷:管理费用-其他。一笔正确:借:管理费用-其他,贷:其他应付账款-法人,还需要现金付吗?
老师,汇算清缴前没发,要调增,那以后发了咋办
从哪查看开出的发票对方有没有认证抵扣
老师,今年报了去年的工资,汇算清缴怎么算?
老师 12月购进的固定资产1月开始折旧,购进时收到普票价税合计入了原值,4月收到专票是不是税额需要冲减原值,多计提的折旧也需要调整吗,4月又开了销售票要出售
2024年暂估,2025年没有到票,调增了,2025年5月冲了暂估,现在26年5月,再次汇算清缴,审计说调减,对吗 ?? 只回答问题一句话的老师请不要解答接题了
老师,我是事务所经理,我们的行政,我出个报告,每个过程都要问,还催促,好烦啊,他有资格问吗?问这问那的,关他什么事啊?他问是什么意思啊
老师,我们是一般纳税人九个点,开200万发票,要交多少增值税和附加税,还有印花税,企业所得税
老师,公司未分配利润有点偏高,请问可以怎么做,金额调整低一点
老师,我们是运输公司,之前购买了一批尿素给自己公司车辆使用,现在用不上把它低价出售给别人了,应该怎么入账,成本2000元,卖1900元,之前都是从库存商品领用入主营业务成本。
老师,我们分公司有个项目是绿化养护的,开6个点的,每次开票都是苗木票开来,进项都很多了,都和他说养护就拔拔草浇浇水人工多的,让他苗木不要开了,我们老板娘还帮他说话的,说什么真实的,苗木就这么多,就是这样的项目的,本来是人工开劳务票的,后面老板娘让他做工资单,个税我们这边申报,剩下都开苗木,现在苗木查的这么严,我想让他一部分他提供的工资单一部分开劳务票,这样苗木就少开了