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以前会计多冲了未开具发票导致税务申报显示附表一是负数,需要处理,那我们要怎么处理啊?

2022-08-12 17:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-12 17:45

去修改之前多红冲的那个月增值税申报表

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快账用户5707 追问 2022-08-12 18:52

那是20年4月的

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快账用户5707 追问 2022-08-12 18:52

也可以去修改的吗?

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齐红老师 解答 2022-08-12 18:56

带着纸质的申报表,公章可以去税务局修改

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快账用户5707 追问 2022-08-12 18:57

去大厅吗?

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齐红老师 解答 2022-08-12 19:03

对的,是的,是这么做的。

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快账用户5707 追问 2022-08-12 19:36

那对所得税啥的有影响吗?

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齐红老师 解答 2022-08-12 19:39

你好那你企业所得税有少做了吗 如果是的话修改汇算清缴

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快账用户5707 追问 2022-08-12 19:42

我查了一下凭证,他是17年做了一笔借:现金36000借:营业费用 租赁费-36000收取的租赁费没有做成收入的,然后申报表就申报了未开具发票36000,应交税费1800.他凭证里也没提现税费

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快账用户5707 追问 2022-08-12 19:47

第二笔就是借:现金32000借:营业费用租赁费-32000,申报表就是未开具发票32000,应交税费1600第一笔18年做的,第二笔19年做的,20年申报表又搞了一笔未开具发票一栏负数78095.23,税3904.77,

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齐红老师 解答 2022-08-12 19:47

增值税多申报了 价税合计36000 你现在 借以前年度损益调整 贷应收账款36000 借应收账款36000 贷以前年度损益调整 应交税费应交增值税销项 去修改汇算清缴 增加收入 增加营业费用

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快账用户5707 追问 2022-08-12 20:41

多冲了价税合计是10600

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齐红老师 解答 2022-08-12 20:54

修改未开具发票填写就可以

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去修改之前多红冲的那个月增值税申报表
2022-08-12
你好,你填写负数的时候申报不了吗?能忽略提示提交吧?
2023-07-13
您好 请问什么原因导致修改的 去年12月分录怎么写的 大概多少金额
2022-04-22
您好 请问什么原因导致修改的 去年12月分录怎么写的 大概多少金额
2022-04-22
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