去修改之前多红冲的那个月增值税申报表

老师,我们去年年底暂估了一笔成本,今年还没有开票,现在我一冲红去年的暂估,报表的营业成本是负数,导致我的营业利润是正数,我需要怎么处理,才能够使冲之前暂估不影响当期的报表
补缴去年12月增值税,我们今年在税务大厅修改了增值税附表一未开票收入负数的数字(去年公司有申报未开票收入和交税,后面申报表附表一可以填写负数冲减),导致需要补缴增值税,这笔补缴增值税怎么记账?
补缴去年12月增值税,我们今年在税务大厅修改了增值税附表一未开票收入负数的数字(去年公司有申报未开票收入和交税,后面申报表附表一可以填写负数冲减),导致需要补缴增值税,这笔补缴增值税怎么记账?
补缴去年12月增值税,我们今年在税务大厅修改了增值税附表一未开票收入负数的数字(去年公司有申报未开票收入和交税,后面申报表附表一可以填写负数冲减),导致需要补缴增值税,这笔补缴增值税怎么记账?
6月红冲了一张以前年度卖二手车的发票,之前是开票3%减按2%征收的,这个月申报时候发现这张发票在申报表简易征收那里显示负数,还显示要退增值税和附加税哦?是不是有什么问题啊?
老师,请问新注册的企业,认缴出资期限为5年,请问具体是从几时开始实行的?几时注册的企业采用此法条?
老师,我工资比较高,一个月3万,我找我爸挂在我们公司,给他发一个月1万,按连续劳务报酬申报可以吗
老师,我想问下我们今年5月份变更为一般纳税人的,淘宝里面有一些发票是之前平台的扣款,一直没有申请,变更为一般纳税人前面的发票,现在我们要把之前平台没开的发票开出来嘛,并且可以开专票嘛
在上海工资5673.3,要交个税吗?社保783.3
老师你好,一般纳税人开生产生活服务*培训费类目有优惠税率政策吗?之前是按照非学历教育培训服务*培训费开3%的税率,税收减免按照3%开的发票,现在编码更新之后优惠税率没有3%的选项,只有6%和免税的选项
本季末收到一笔财政补贴,这笔财政补贴有对应的支出,但是支出发我生在下季度。如果本季末将财政补贴计入营业外收入,就要预缴企业所得税,汇算清缴就会产生退税。可以本季末先将这笔财政补贴计入其他应付款,到下季度再入营业外收入吗?
老师您好,请问营业执照法人变更怎么做啊,简单不?
彩钢商贸公司的安装费的名称开什么,税率是多少
老师您好,请问一下我新增办税人员,昨天法人确认授权了,我当时也可以登陆进去了,等我今天再次登陆,就登陆不上了,说需要法人授权确认,这是怎么回事啊?
老师,公司的固定资产26年之前残值都是10%,我在2026年6月开始把这些固定资产残值改成5%。需要补计提的折旧金额计入什么科目。小企业会计准则
那是20年4月的
也可以去修改的吗?
带着纸质的申报表,公章可以去税务局修改
去大厅吗?
对的,是的,是这么做的。
那对所得税啥的有影响吗?
你好那你企业所得税有少做了吗 如果是的话修改汇算清缴
我查了一下凭证,他是17年做了一笔借:现金36000借:营业费用 租赁费-36000收取的租赁费没有做成收入的,然后申报表就申报了未开具发票36000,应交税费1800.他凭证里也没提现税费
第二笔就是借:现金32000借:营业费用租赁费-32000,申报表就是未开具发票32000,应交税费1600第一笔18年做的,第二笔19年做的,20年申报表又搞了一笔未开具发票一栏负数78095.23,税3904.77,
增值税多申报了 价税合计36000 你现在 借以前年度损益调整 贷应收账款36000 借应收账款36000 贷以前年度损益调整 应交税费应交增值税销项 去修改汇算清缴 增加收入 增加营业费用
多冲了价税合计是10600
修改未开具发票填写就可以