同学你好 红冲时就是显示负数的。

公司四月份之前是小规模纳税人,开的专票也都交过税了,等到4月份的时候转成了一般纳税人,但是3月份小规模纳税人时候开的一份专票在4月份做了红冲,这个月报税的时候增值税申报表自动提取的数据显示红冲的发票金额属于简易计税方法,这个是不对的,需要到大厅申报,但是这个红冲的金额在增值税申报表里需要咋填报?
增值税小规模纳税人,老师,4月份冲红3月开的一张普票,税率1%;申报二季度增值税时,显示如下:“本期填写的适用3%减1%政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额-9900.99的2%,请确认填写是否正确”,这个是什么意思,该怎么办?
6月红冲了一张以前年度卖二手车的发票,之前是开票3%减按2%征收的,这个月申报时候发现这张发票在申报表简易征收那里显示负数,还显示要退增值税和附加税哦?是不是有什么问题啊?
你好 我是小规模 搞二手车交易的 我们主营是车辆租赁 这个季度有主营收入了 其他业务就是帮别人开张二手车发票 这个发票只是为了过户 有的开一张发票收50块钱 有的朋友开的不收钱 现在这个二手车发票已经开了5张了 申报的时候报表里面只显示租赁收入 没有这个二手车的发票 更没有增值税 这个需要做账么?
请问一下,我们2023年11月之前是简易计税的,一直都是系统自动生成开票收入申报交增值税的,我现在发现,5月申报4月时增值税报表有一个进项税,为什么,就有图片显示数据,不应该啊
吨位是676.74,每吨是15.7元,如果是9个点的税,是多少
购入原材料,付了款没有进账发票怎么做账
老师,请问下以前会计留下的在建工程,2018和2020年的,如果现在要转到固定资产,要什么手续吗,还是说直接转?
我给客户报价不含税价格为28931.38元,讲好开票加10个点,然后客户转给厂家那边34812.58元钱,,厂家收我也收10个点税点,扣税金3481.258元,现在要给客户退多转的费用,我应该给客户退多少钱?
老师,私车公用开票给公司的话每年7200,要交多少税啊?税率多少?
老师12月底前需要把法人和股东跟公司的往来平账了是吗?那只需要看 1、其他应收款-法人/股东 的借方余额 2、其他应付款-法人/股东 的借方余额 对吧?公司给法人发的工资往来不用看吧
老师,给员工发工资账号错误又退回,要做会计分录吗?怎么做
我们是一般纳税人既销售宠物饲料又卖宠物用品税率按多少开票呢
公司不给员工上社保,怎样避免员工投诉?
红字发票怎样开具 具体流程
你们是小规模企业吗
不是,是一般纳税人。之前这张发票开错了,红冲候改开13%的。
显示负数,然后我们这个月其他销售额没有税交,就显示应退税额哦
而且以前是3%减按2%交税的,现在退是按3%退哦,应该只能退2%的呀?
红冲时要按原票内容红冲 这月你要有销项税做一些,退税很麻烦的。无票收入也可以
我知道退税麻烦,可老板不肯申报无票收入,我们留抵税额还有一万多
发票金额不大23000,退税一共大概700多,我也怕申报了,税局又来问
是的,给老板讲一下,退税要会让查账的
我说了,他就是不肯。我是3月留抵几十万税额一直抵了两个月,到现在还没抵扣完
我意思是说这个当初交税是减免1%了的,可现在退税显示的是按3%退哦,是不是哪里还要填数据
如果这种情况,你不要认证专票
我知道,已经三个月没有认证过了,是之前的财务把所有购车的发票认证了就有留抵了
留抵退税是不是今年都有这个政策啊?那之后每个月都少认证点,最好交一点税
近段时间都会有。所以要适当交一些税,认证要和交税配合