进入“税费申报及缴纳”,再选择“申报更正”,可分别进入“申报错误更正”或“申报作废”,完成当期申报表的修改和作废。”

老师你好!请问一下我要更正11月的个人所得税申报表怎么操作呢!
你好老师,个人所得税申报,我启动了报表更正,但是必须作废原来的报表才可以,从新报呢,怎么撤销更正呢
我第三季度的企业所得税申报表数据填错了,今天更正了数据重新申报了,在哪里可以查询到更正后那个报表呢?还有更正后那个税金我是做在1月吗?怎么做呢
您好老师,我现在想更正第二季度的所得税报表,提示我检测不通过-您本期以后还存在申报信息,不允许更正和作废本期申报,怎么处理呢
老师,为什么我三季度的所得税申报表都可以更正,但是二季度的所得税申报表不能更正呢,要怎么操作才行呢,都是没有交税的,财务报表二三季度我都更正了
店里的猫猫以及猫猫的猫粮 做什么科目呢
老师,税务平台已经勾选一项业务的进项税额是150元,但是销项税额只有50元,那么余下的100元进项税额,记账怎么处理
增值税是按收入还是按开发票的金额来交的,这里有点混
小规模纳税人,不开票收入填写在哪个位置
老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?