应该填写的是六月份发放五月份的工资

每个月报工资的时候,比如6月申报的是5月的,但是6月申报的工资数据是不是应该按照4月的工资发放数据来填写了?
请教一下老师,10月申报个税,9月发放的是之前5-6月份未发放的工资,那个税中的五险金额是按照7月未调整前的基数申报还是按照7月调整后的基数金额申报呢
老师,6月的账里应该放发放的5月的工资表还是计提的6月的工资表?申报个税应该是按5月的发放工资申报还是6月的计提工资申报?
老师好,咱们工会经费如何申报呢?可以7月份发6月工资,发放后在计提6月工资吗(保持计提数=实发数,)本月计提本月发放可以吗(7月计提6月工资,发放6月工资) 8月再按7月份计提数申报工会经费,按7月份实发数申报个税,对吗?
老师,请问7月的个税申报是按照6月计提6月的工资申报,不是按照6月发放5月的那个数申报,需要进行更正吗?
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
已经扣了个税了,需要进行申报更正?还有增减员变动
你好,可以的,所属期选择上,然后在下面找综合所得申报,找左边的报表报送,右边的更正申报。
增加人员的话你试一下能增加吧,这个不一定能增加上。
老师,比如是5月份开始申报4月的个税,但是4月做账计提了没有发放工资是在5月发的工资,那是不是5月先申报0,然后6月申报5月发放的工资?
对的,是的是这么做的。
那有的要是3、4、5月都没有发工资,是在6月发的345三个月的工资,那7月申报6月发的那三个月的合计,那4、5、6申报0吗?感觉不太合理
是的 合理 报个税是根据收付实现制
那社保公积金呢,社保公积金都是当月交当月的
你好,公积金填写三个月的合计。
也是跟着工资走吗?6月申报的时候就扣除3、4、5一共的社保公积金费用吗?
对的,是的,是这么做的。
老师,我可以按照计提的来申报吗?因为之前都是这样操作,现在改感觉数据都会乱,能不能不改呢?直接按之前的申报?
可以的 可以的 可以
这样申报也可以吗?那我就没必要更正了,谢谢老师
你按照计提的来申报可以的啊,你提前申报了一个月。