你好。付款的时候只挂往来了,是吗?如果是这样,来了发票就计入成本,费用冲往来。

老师,咨询下付款得时候是应付账款,但是发票来了怎么做账?
请问咨询费已经付了,但是发票没回来应该怎么做账呢
老师 我商品先到 做暂估入库的时候 会计分录是借库存商品 贷应付账款-暂估应付账款 实际收到发票的时候 做的分录是借应付账款-暂估应付账款 贷应付账款-某公司 但是发现 暂估做多了或者少了要怎么处理
老师好、我想咨询个问题、就是我们公司分期买的仪器、我是这样做的、入账时:借:固定资产 贷:长期应付款 付款时:借:长期应付款 贷:银行存款 那我收到发票的时候应该怎么做账呢?
老师咨询个问题,我们公司预付定金了,但是来货分好几次来,余额少了再往里面充值,我想问下怎么做账,预付账款
农户自产自销咸鹅税点多少?
个人代开了货物发票,这里还要进行经营所得的汇算清缴纳,在开票时已经交了增值税和经营所得税
个体户,查账征收,销售收入开票(小规模),分录怎么做?钱直接到老板口袋了
老师,我们公账支付供应商运费,供应商付给货拉拉,货拉拉给我们开票,签个代收代付协议就可以是吗
老师,请问货款付了预付款,等到对账时是不是要备注下已与预付了多少钱和未付多少钱好一点。
老师,我今天发现去年的有将近20张发票开的有问题的,基本是中石化的加油费发票和三张液化气的发票。发票有误是因为购买方信息的名称有一个字开错了,要么就是纳税人识别号有一个数字开错了。去年我没发现开错的。如果让对方重开的话,是只能一张一张的重开吗?还是说,加油费发票对方可以合并金额只重开一张发票呢?
机票代理公司,给客户全额开票,但实际我们的销售额应该是扣除支付给航司的机票款。 这个支付给航司的机票款,我在做账时,用什么作为扣除凭证?
老师,我们给员工代开的劳务报酬发票,开的普票,税率1%,我们给他申报劳务报酬是按含税金额还是不含税金额
老师您好,开票黑个人不知道名字只知道姓啥,可以写张女士王先生吗
公司让长期临时工开劳务费发票合规吗
意思是:我如果付了快递费,借:应付账款 贷:银行存款, 发票来了之后就是:借:管理费用-快递费,进项税 贷方是
是的,贷方用应付账款。
好的 谢谢
不客气,祝您周末愉快。