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老师 我商品先到 做暂估入库的时候 会计分录是借库存商品 贷应付账款-暂估应付账款 实际收到发票的时候 做的分录是借应付账款-暂估应付账款 贷应付账款-某公司 但是发现 暂估做多了或者少了要怎么处理

2023-01-30 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-30 14:34

做少了,需要再增加借方库存商品
反之,减少库存商品

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快账用户8467 追问 2023-01-30 14:43

那贷方记啥

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齐红老师 解答 2023-01-30 14:51

贷方应付账款-供应商

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做少了,需要再增加借方库存商品
反之,减少库存商品
2023-01-30
借库存商品应交税费、应交增值税进项、 贷预付账款
2023-04-09
你好 直接蓝字 借应付账款——暂估应付账款 贷库存商品 冲暂估是正常的账务处理 不冲红字
2023-10-25
同学你好 是库存商品一暂估;
2021-03-01
你好 冲暂估,然后按照发票做入账处理
2021-06-27
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