你好 可以的,这个相当于是提供货物/服务的

一个物流公司甲销售一车货物给乙,甲开货物发票13%给乙,又开运输发票9%给丙,丙在跟乙结算同样的运费。甲这样做可以吗?
甲砖厂跟乙公司签了销售合同,但货实际从丙砖厂发出去的,甲和丙是同一个老板的公司,只是独立核算的主体,现在甲砖厂代付丙砖厂货物运输费,请问老师甲砖厂怎么做账务处理?
甲方委托乙方代销,乙方赚取运营费,甲方给乙方提供1万元的货物,乙方并未打货款。乙方销售货物1万并开13%专票给顾客1万,销售时产生了运营费用2000,乙方给甲方最终回款8000。提问: 1、甲方应该给乙方开1万的13%货物还是8000的13%货物发票; 2、如果甲方开1万的专票给乙方,乙方回款8000给甲方,跟发票差了2000乙方怎么记账; 3、乙方在这个过程中都需要缴纳什么税; 4、乙方怎么样能将利益最大化。
老师,乙是甲的母公司,丙是一家独立的外部单位。乙公司购买了甲公司的货物,分期付款,第一笔款,甲公司给乙公司开了300万发票,但由于乙公司只卖出部分货物给丙,收到来自丙的回款100万,因此只支付给甲100万。甲多开给乙的增值税专用发票200万不算虚开发票吧?乙会在两三个月内收回剩余货款,并支付给甲。
甲公司帮乙公司拉货,然后甲公司开发票给乙公司,丙公司拿乙公司的货,然后做一个三方协议,甲公司在乙公司的应收款,变成丙公司的预付货款,再由丙公司给甲公司支付乙公司应付的运费,可以这样操作吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那这个属于混合销售吗?甲既收取了货物款,也收取了运费款。
不属于的,这种是兼营的