同学你好 1因为其一年中在中国境内居住满183天,所以做为居民个人。 2年度综合所得汇算,按每年60000元扣除,不是按实际工作多少月份*5000
.计算题王某为中国公民,其2019年取得的收入如下:(1)每月从中国境内任职企业取得工资收入19800元,自己负担的“三险一金”为2000元。(2)2019年7月1日将境内一处门面房出租,租赁期限1年,月不含税租金8000元,当月发生修缮费1200元(不考虑其他税费)。(3)从境内某非上市公司取得红利12000元。(4)担任境内某公司独立董事,10月份取得境内某公司支付的董事费收人入30000元。(已知:王某有7岁的女儿正在上小学一年级,王某与其妻约定涉及分摊的由王某全额扣除;假设无其他收入和扣除项目)要求:根据上述资料,按下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。(1)简述王某子女教育支出的扣除标准,以及多个子女的情况下的扣除政策。(2)计算2019年王某取得的租赁所得应缴纳的个人所得税。(3)计算2019年王某取得的红利所得应缴纳的个人所得税。(4)计算2019年王某取得的董事费收入应预扣预缴的个人所得税。(5)计算2019年王某综合所得合计应缴纳的个人所得税(不考虑预扣预缴的个人所得税)。
威廉(非高管)为在华工作的外籍人士,在中国境内无住所,2021年4月15日来华工作,12月12日离开中国,在华期间无离境记录。在中国境内工作期间,每月从境内任职企业取得工资30000元,从境外取得工资折合人民币15000元(假设不考虑除基本费用以外的其他因素)。计算2021年威廉在中国应缴纳个人所得税 4月工资薪金收入额=(30000+15000)×[1-15000÷(30000+15000)×(30-15.5)÷30]=377500(元) 12月工资薪金收入额=(30000+15000)×[1-15000÷(30000+15000)×(31-11.5)÷31]=35564.52(元) 5-11月均在境内工作,无离境记录,不存在境外所得,工资薪金收入额=30000+15000=45000(元) 综合所得应纳个人所得税=[45000×7+377500+35564.52-60000]×35%-85920=147902.58(元) 为什么要扣除60000,而不是5000*9
威廉(非高管)为在华工作的外籍人士,在中国境内无住所,2019年4月15日来华工作,12月12日离开中国,在华期间无离境记录。在中国境内工作期间,每月从境内任职企业取得工资30000元,从境外取得工资折合人民币15000元。(假设不考虑专项附加扣除等)。计算2019年威廉在中国应缴纳个人所得税是()元。 第四步:综合所得应纳个人所得税=[315000+37750+35564.52-60000]×25%-31920=50158.63(元)。 为啥扣60000,不是按7个月扣
美国工程师杰克受雇于美国总公司,自2019年1月1日起到中国境内的分公司负责工程筹建工作,2019年纳税年度里,杰克在中国境内居住累计185天,并从分公司取得了180000元(每月15000元,共12个月)的工资薪金。其余时间杰克回国述职,同时在美国负责另一项目,从总公司取得了200000元工资薪金,关于在中国的居住天数有如下两套方案可供选择:方案一:保持不变,即在中国境内居住185天。方案二:安排一次回国探亲三天,使得在中国境内居住累计182天。(杰克无其他附加扣除事项,回国天数不扣工资)问:2019年杰克在中国境内所得、中国境外所得、应纳个人所得税、应选方案?
美国工程师杰克受雇于美国总公司,自2019年1月1日起到中国境内的分公司负责工程筹建工作,2019年纳税年度里,杰克在中国境内居住累计185天,并从分公司取得了180000元(每月15000元,共12个月)的工资薪金。其余时间杰克回国述职,同时在美国负责另一项目,从总公司取得了200000元工资薪金,关于在中国的居住天数有如下两套方案可供选择:方案一:保持不变,即在中国境内居住185天。方案二:安排一次回国探亲三天,使得在中国境内居住累计182天。(杰克无其他附加扣除事项,回国天数不扣工资)问:2019年杰克在中国境内所得、中国境外所得、应纳个人所得税、应选方案?
装饰公司个体工商户需要交什么税 税率是多少
电子税务局怎么把财务负责人换掉?亿企财税怎么换掉登录的人(不知道在亿企财税是开票员还是财务负责人)
老师,小规模纳税人如何缴纳所得税。税率是多少
老师,您好,我公司外贸企业这个月有一笔美金入账,是出口退税首单,前期电子口岸卡,海关备案和外币账户都开通完了,也收汇了,请问接下来需要做什么?还有什么时候开出口发票,什么时候报出口退税?
老师一月份调整社保基数缴费怎么写分录呢?
老师好!我报的成人本科,这次要提交论文,我选择的是本量利在某企业的应用分析,但是论文不会写,请问有代写的吗?或者模板?
老师,请教个问题,我们公司属于小规模纳税人,公司租司机的农用车,司机属于公司员工,签订劳动合同,司机不想开租车发票,想让把租车费用连同工资一起发给他,我们可以把给司机的租车费用都合并算到工资里面给他发放吗??
老师,公司贷款产生的利息根据银行回单做了财务费用,听课说这个利息必须取得发票才能税前扣除,那这个利息发票开来了怎么做分录呢?前面已经根据银行回单入了财务费用
第一年盈利84万,第二年亏损73万,第三年盈利62万。第三年所得税汇缴时是不是不用交所得税
农民工账户里面的钱老板想提出来,以什么方式取出来比较合理?