一般纳税人的需要交 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产12 借银行10 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项 然会把固定资产清理结转到营业外收支

老师,我们4S店,把使用过固定资产试驾车,出售后,收入10万,原值12万,做清理会计分录时,一定要交销项税吗
老师,您好,我们企业是光伏发电行业,执行小企业会计准则。19年采购的发电的组件,逆变器都是发电设备。19年当时财务计入了固定资产,已折旧5年了。目前,对外出售,就是出售固定资产。。。我这样做分录:①借:固定资产清理 420万 累计折旧 380万 贷: 固定资产800万 ②借:应收账款 800万 贷:其他业务收入707.96万 应交税费-应交增值税销项税 92.04万 ③ 借:营业外支出:420万 贷:固定资产清理:420万 老师,帮我指导一下,这样入账,合理吗
老师请教 车辆固定原值50万,累计折旧30万,剩余价值20万。固定资产转让后得到15万,损失5万。那这个就是处置剩余固定资产有营业外收入,也有营业外支出了。这个会计分录怎么做 ? 1、借:固定资产清理 20万 ,累计折旧 30万, 贷:固定资产 50万 。 2、 银行收到转入的15万元。 借:银行存款 15万 ,贷:固定资产清理 15万。 3、转让使用过的固定资产损失5万, 借:营业外支出 5万 ,贷:固定资产清理 5万 。 对吧 ? 那怎么体现营业外收入的会计分录 呢
老师,我们公司前几年购买的汽车今年卖了,当时入的账面价值是451900,目前累计折旧380770,还有71130未折旧,卖了10万元,相关的会计分录我想写 借:固定资产清理 71130 累计折旧380770 贷:固定资产451900 把未计提的先转固定资产清理 然后借:银存10万 贷:固清10万 最后把10万与71130的差额 借固清 贷营业外收入,可以吗?
一般纳税人,假设公司公车原值20万,已计提折旧8万,现在10万出售出去。 1. 这个20万,是之前购买车不含增值税的对吗? 2.请老师帮我看下我分录有错误吗,包括价税分离这块明细。 分录:固定资产转入清理 借:固定清理12万,累计折旧8万,贷:固定资产20万。 2.卖出:借:银存10万,贷:固定资产清理88495.57 销项税11504.42. 3.结转净损益: 借 资产处置损益/ 营业外支出 31504.43, 贷:固定清理 31504.43、
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,当时,上固定资产时,试驾车开票时,是购买房和销售方都是我们公司,所以当时,我算是已经缴纳过增值税了
不是 你抵扣了两次 收到抵扣一次 机动车发票缴纳一次抵扣一次不是吗 你实际抵扣一次
不属于应税固定资产要满足什么条件?
我就是看前一个会计做的账,没有做销项
你好价值低 易损耗,用一年以内的,不属于的固定资产
哦好的谢谢老师
不用客气 工作愉快