借:成本费用,贷:应付职工薪酬-非货币性福利,借:应付~非货币性福利贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额

企业将一批自产商品作为福利发放给车间员工,产品账面价值40万元,市场价格60万元,增值税13%。应编写分录(1)计提(2)发放(3)结转成本
老师你好,请问企业购买商品,作为福利发放给员工,完整的分录是什么?
老师,自产商品用于发放给员工作福利。这种情况分录怎么写
给员工发单位自产的蛋糕当节日福利分录怎么写。 拿外面购买的礼品发放福利分录怎么写。
以外购商品一批用于发放职工作为春节福利,该批产品的买价为100元/件,取得增值税专用发票注明的货款为10000元,增值税为1300元。该公司人员分布情况为,生产工人60人,车间管理人员20人,行政管理人员20人。写分录
老师:去年的礼品发票6000元 今年才收到 ,做账做管理费用合适还是以前年度损益调整
老师好,公司缺成本票,现在个体户开给公司发票,怎么做可以尽量减少风险呢
老师好,借:库存商品 贷:研发支出-费用化 借:银行存款 贷:主营收入,销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品 结转的的话 这个主营业务成本是那个金额
老师,你好:2026年1月份从上任会计手中接到现公司账务,昨天发现上任会计12月的长期待摊费用当月入账当月计提长期待摊费了,而我在1月的时候没有检查出错误,现在该怎么处理账务呢?
采用赊销结算,账期最长不超过六个月,自卖方货下验收合格之日起计算。账期届满后3个工作日内,买方向卖方反向开具全额废弃油脂收购发票并支付收购款,双方协商一致的,可提前结算并开票付款。 老师我们这个赊销方式结算,纳税义务发生时间是合同约定收款当日吗?这个约定日期是具体某年某月某日吗?按照我们这种三个工作日这样有宽限期的,可不可以呢?我们在当月付款当月开票 看看这个符合税务赊销方式结算纳税义务发生时间的规定吗
增值税申报表已经申报了税款也已经缴纳了,有张进项税发票开错了需要更正申报,该怎么更正,怎么把这张发票的进项税转出
老师,请问一下汇算清缴年报的空表在哪里可以下载啊
今年我给工人买商业险付款都是从个人账户上付款过去的,我可以找公司报销,把公司公账的钱转到我个人账户上吗?保险公司也开了发票给公司的
老师,你好,我想问一下,业务招待费的扣除比例
老师好!2026年冲减2025年暂估的成本,分录怎么做?
老师,购入产品发员工福利,分录怎么写
借:成本费用,贷:应付职工薪酬-非货币性福利,借:应付~非货币性福利贷:库存商品,应交税金-应交增值税(进项税额转出 )