你好,可以的,这都属于正常的成本。

某年5月2号.A公司决定自行建造生产用品设备.5月5号.购入建造设备所需原材料,增值税专用发票上明价款为30万元,增值税51000元,款项已用银行存款支付.5月5号.领用购入的原材料建造活动开始5月10号,进行计提在建工程人员的薪酬35000元5月16号,从仓库中领用完工产品一批,成本为17500元.5月20号,建造工程结束,该公司将完工的设备确认为固定资产写出题中所涉及的分录
某企业下设一个基本生产车间,小批生产A、B、C三种产品,采用简化的分批法计算产品成本,有关资料如下。 (1)2009年6月末生产情况如下: 结存在产品2批:101批号A产品3台,102批号B产品5台;月末在产品成本及耗用工时资料见基本生产成本二级帐及各批产品成本明细帐。 (2)2009年7月发生下列经济业务: ① 领用材料45000元,其中本月投产103批号C产品9台,耗用31500元,上月投产的102批号B产品5台,耗用13500元。 ② 分配工资费用21000元,其中基本生产车间工人工资18000元,车间管理人员工资3000元。 ③ 按工资费用的14%计提职工福利费。 ④ 基本生产车间计提
问一下,我5月30号的时候计算成本 利润需要,计提工资行政部10万,生产部5万,但是在6月20日实际发工资的时候总会有工资变动(跟工人核对产量 考勤产生的),实际应付职工薪酬总是会大于我上月底计提的数字。请问这个月我的账该怎么记
老师,你好,5月份产生了员工工资,5月底做完的税务登记,6月发的工资,公司也是6月新建账,6有收入,我想下5月份的工资要怎么处理?
老师,公司5月底才做的税务登记,6月有收入才建账,那5月份发生的工资费用怎么做账务处理呢?
我是北京按季度申报增值税的小规模,跨区域开票的了,那是不是季度结束后(比如第二季度,7月预缴第二季度的)预缴就可以?那如果我4月的项目5月完工了,那我五月不就得反馈吗?我五月反馈时那个地区的项目不需要预交,直接0反馈,那7月都结束后发现那个地区项目需要预缴,那我怎么办
公司是电子商务运营服务商,主营业务是帮甲方运营店铺管理,那么应该开什么具体类目的发票
老师,购入固定资产汽车,汽车发票日期是5月30日,车辆购置税是6月1日,折旧几月开始折?
老师:公司的注册资本实缴股东购买知识产权然后评估做了实缴,股东要交个税吗?
Cf出口,在做出口台账,最近四年,成交有美金,有人民币。美金占比20%。客户确实有的时候会分多笔订单进行拆分。但是金额最后总的收费要比报关多了15万,是什么原因?只是统计报关单金额和收汇金额。账上确认收入,有的时候是按fob,有的时候是按照cif但是这个我觉得和最后的差额没有关系吧。
老师,我们网费欠费了,老板充了500元进去。请问,老板到时候是要凭着每个月的开票金额到公司报账吗?我这边应该不能直接对公账户给老板转500的吧?老板后面是不是只能凭着每个月的发票金额到公司来报账?
工商年报中的社保部分中单位缴费基数怎么填?
老师,我想问一下,如果用毛利率倒推当月主营业成本,那一般毛利率在哪个浮动范围合适。毛利率的计算公式可以写一下吗?如果毛利率计算出来了,那倒推主营业成本之咋计算,或者毛利率有了,那当月成本咋倒推计算出成本,公式可以写一下吗?谢谢。
老师,员工报销团建费,一共2000,有1千有发票,京东买了个洗衣机没有发票,还有200的吃的没有发票,我这个怎么做账
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问一下什么叫融资性售后回租,总是分不清,还有和经营租赁的区别
那5月份工资在6月怎么做账务处理?
在6月发放5月工资
你好,你正常做凭证就行,无非就是在摘要里头写一个五月份的日期,体现出来就。