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某年5月2号.A公司决定自行建造生产用品设备.5月5号.购入建造设备所需原材料,增值税专用发票上明价款为30万元,增值税51000元,款项已用银行存款支付.5月5号.领用购入的原材料建造活动开始5月10号,进行计提在建工程人员的薪酬35000元5月16号,从仓库中领用完工产品一批,成本为17500元.5月20号,建造工程结束,该公司将完工的设备确认为固定资产写出题中所涉及的分录

2022-06-03 21:37
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-03 21:38

1、借在建工程300000 应交税费应交增值税51000 贷银行存款351000

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齐红老师 解答 2022-06-03 21:39

2、借在建工程 贷原材料

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齐红老师 解答 2022-06-03 21:39

3、借在建工程35000 贷应付职工薪酬35000

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齐红老师 解答 2022-06-03 21:39

4、借在建工程17500 贷库存商品17500

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齐红老师 解答 2022-06-03 21:39

5、借固定资产 贷在建工程

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1、借在建工程300000 应交税费应交增值税51000 贷银行存款351000
2022-06-03
你好,请问你想问的问题具体是?
2022-09-05
您好,0月5日,购入工程用专项物资20000元增值税26000元,,这里是不是错了?税怎么会比物资还高的呢?
2022-11-14
你好 借:在建工程  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 借:在建工程,贷:原材料,库存商品,应付职工薪酬,银行存款 借:固定资产,贷:在建工程
2022-11-14
你好,是需要做这个业务的分录吗? 
2022-05-07
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