你好 你这个是要视同销售的 借:管理费用---宣传费 带:其他业务收入 增值税

老师,我们是加油站,加200油送纸巾一包,开票按加油的200开,这个账务处理怎么做
我们是加油站,一般会把钱充到加油员的卡上,这个怎么做处理
老师卖车送加油卡,加油后开出来的发票 怎么做帐务处理呢?这个加油票可以做正常抵扣吗?谢谢
你好老师,我加油站给加油司机送纸和矿泉水,税务局要做视同销售,该怎么做账务处理?
老师,我家是加油站企业,客户加油的时候免费赠送的手套,纸抽,发票有十万左右,这些东西怎么做账?
社保基数调整,7月和8月有需要补缴的社保(系统10月自动生成,现已申报已补缴)。但是7月8月的工资早已发放,个税也早已申报。这部分社保差额在个税申报中怎么处理了?直接加到9月的税款所属期吗?
你好,当月计提社保当月缴纳和当月计提社保,次月缴纳。 我总结的这两种处理方式正确吗?
请问这次企业所得税变化的职工薪酬填写项目还怎么具体填?如果填错了已经申报完成下期还能改吗?
旅客运输服务,高铁,飞机这些为什么要自动填入? 电脑这边是带不出来的吗?
老师你好,房地产公司的预付账款科目的设置想向老师请教一下,假设阳光公司是预付账款的公司,一级科目是预付账款,二级科目是单位,阳光公司应该是三级科目,还是直接让阳光公司进到辅助核算科目。然后再辅助核算阳光公司干的a项目或者b项目。
请问集团公司承揽了燃气管网改造项目,是业主方,我们公司是集团下面的子公司与建设管理公司签订服务协议,服务主要为派遣专业人员负责项目服务,计量支付,政府文件提交结算,居民沟通协调工作等。我们公司是否可以对项目的勘察、设计、监理作为成本入账
老师,我们是非营利组织,刚刚收到捐赠,我确定捐赠收入,但是结账后显示有利润?在根据财务报表生成的所得税表后显示有利润,需要缴企业所得税?我这是不是不应该这么早确认捐赠收入,是不是等项目完结后在确认捐赠收入呢?这确定的捐赠收入也属于限制性的,为什么限制性的也交税呢?
老师首笔退税是不是哪票单证齐全退哪票呀。,
老师,管理费用可以后面可以跟水电费和物业费一起吗?
老师,我们是卖车的,宿营车,线路车,就是怎么核算每个月挣了多少钱?
这样的话不就虚增收入了?
不会阿,这个本来就是税务局要求的阿
意思把加油的钱和纸巾的钱分摊开核算
是的,这个要分开来的
老师,我是这样做的:采购回来的纸巾:借:销售费用-促销费应交税费-增值税(进项)贷:银行存款,销售油品按开票金额确认收入:借:应收贷:主营业务收入应交税费(销项),
你这个不是标准的分录的
老师,可是发票开的就是200的油票,分摊开的话,金额就不一致了
是的,如果你要一致,要吧纸巾也放到发票里面阿
那就得按分摊金额开票
是的,你要分摊金额的