你好,计入福利费的,您正常这些费就是可不可以用的?N,您当时是直接全部计入福利费了吗。按说你这种做法是正确的。

现在入账都是用的应交税费---应交增值税--进项税额(代表勾选抵扣)这个科目么?不用待认证这个科目了么?那我们下月初进行勾选抵扣的时候就得全部按照上个月月末做账的进项税额勾选么?如果可以不全部勾选完那应该怎样做账务处理?
我之前有些专票做账的时候没做进项,做的福利费项目,然后后来进项税忒少,不够用,勾选了,现在应交税费税务上跟账目上对不上了,现在怎么搞?
应交税费什么销项税,进项税,转出进项税等科目等他一直挂着没有结转可以吗?然后上个月交了一些税上个月账上入了一些进项发票没有勾选抵扣的发现余额表应交税费有1千多左右正常对吗?
我这边之前有一个就是有一笔发票已经勾选了,但是我账上没有做进项税,然后我现在的话收到那个钱的退款了,然后我现在怎么转出呢?
收到福利费专票,账上做了进账税额转出了,报税的时候因为没有开票,所以没勾选进账,是不是这张专票在勾选认证这张专票的时候才在增值税申报报上进做进项税转出?
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12月账上暂估1w,1月发票开回来6w,这个6w只能全部25年汇算清缴扣除吗?
老师您好,问一下年终一次性奖金需要交工会经费吗
500万内固定资产一次性扣除,105080表格是不是应该这样写?
老师,4个小规模,1个法人2个公司,然后2个法人投资人关联,然后现在税务黄色预警,这个投资人是什么影响
老师,我们签的租车协议,开始是个人签的协议,后来整体换公司,个人签的协议部分已经开具个人抬头的发票,发票是去年的,现在我们重新签完协议后,这部分个人的发票对方说跨年不给换了,那我们该怎么做
以前年度有亏损,本季度有盈利,是否计提企业所得税
是的,直接计入福利费的,可是现在进项被我在系统里勾选用了,咋搞
你好,你这样直接勾选了以后呀,也不用做凭证,直接在增值税申报表表二,然后做一个进项税额转出就可以。