第一应交税费应交增值税销项税额这些有余额没有结转也不代表就是错误的

请问增值税—进项税额,增值税—销项税额,两项都不转入 应交增值税—未交增值税转出。把他们科目的余额一直累计着,(利用本月坐上月账)到时候根据税务保税查上月交多少增值税,直接登记:借:应交增值税—转出未交增值税,贷:应交增值税—未交增值税,可以吗? 2问题:一张进项票拿来本月不知道会不会认证。我是先把它放到应交增值税—进项税 还是 把它放入应交增税待认证?麻烦老师帮忙把增值税—进项税,还有待认证啊等等科目对接转换讲解一下
老师,你好,勾选平台上面的发票还没有拿到手,是17-20年的发票,我们经理要求我们要把这部分的发票都勾选了,然后要怎么入账?我只是做了进项税额转出。即:借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 。可以吗?
我有一个发票对方给我们开错了,发票当时没入账但我已经抵扣了,现在对方把那个发票作废了,开了红字发票,又重开开了一个正确的蓝字发票,这样我报税的时候要进项税额转出,我账上的话是借:应交税费-进项税额转出贷:应交税费-未交增值税这样进项税额转出借方有余额,我要是平的话贷进项税额转出,我借方应该是什么科目?
我有一个发票对方给我们开错了,发票当时没入账但我已经抵扣了,现在对方把那个发票作废了,开了红字发票,又重开开了一个正确的蓝字发票,这样我报税的时候要进项税额转出,我账上的话是借:应交税费-进项税额转出贷:应交税费-未交增值税这样进项税额转出借方有余额,我要是平的话贷进项税额转出,我借方应该是什么科目?
应交税费什么销项税,进项税,转出进项税等科目等他一直挂着没有结转可以吗?然后上个月交了一些税上个月账上入了一些进项发票没有勾选抵扣的发现余额表应交税费有1千多左右正常对吗?
老师,今年的政府补助资金,明年才可以到账,明年到账该怎么记账
餐饮业个体工商户经营所得个税税率是多少?给员工发工资,房租水电费没有分摊计入成本吗?
老师您好,餐饮业个体工商户没有票怎么报税,
10、商品流通企业会计中批发企业外购商品的成本一般指的是(A、进货原价B、价款加上运杂费)。C、价款加上运费D、购进商品支付的所有款项
A公司将生产用的数控机床与B公司的专利技术交换,该交换不具有商业实质,分录该如何做
老师,请问老板有一家小规模公司,一家一般纳税人公司,一般纳税人公司缺钱,是不是只能跟小规模公司借钱,还有其他合理拿钱的方法吗?(董孝彬老师)
老师,像销售商品根据确认收入时候结转成本,那货代行业,什么时候确认收入,什么时候确认成本呢
老师,我们是外贸企业出口的,收客户款是按cif价收,甚至会多收运费,出口报关单是按Fob出口,会计做账也是按fob确认收入,代收的运费货代会开一部分运输发票,剩余部分就留给我们了,比如 收客户130元,其中100元是fob价,20元是运输费,10元剩余也就给我们了。这10元要报收入吗?会计把这20元做成了销售费用,感觉不对,出口报关单我们要按cif出还是按fob出口
老师,像销售商品根据确认收入时候结转成本,那货代行业,什么时候确认收入,什么时候确认成本呢
各位老师大家好,我是从别人手里才接过的账务,我从2022年已经开始补账了,银行流水显示是还贷款,我不知道怎么入账呢,请老师们指点一下,谢谢
那可以等他们都挂着可以是吧?现在销项进项挂了10万多点了
对,结转可以,但是不结转挂着也不是错误的
还有上个月交了一些税上个月账上入了一些进项发票没有勾选抵扣的发现余额表应交税费有1千多左右正常对吗?
正常,你没勾选的也记入到应交税费应交增值税待认证进项税额了,应交税费就有余额了
没有记到待认证进项税额,应交税费是贷方有余额
那得具体看看情况,得看下具体金额,得具体判断的
就把进项发票录了进项税,进项发票没有勾选也没录。
它交税了,应交税费不为0贷方️余额也不一定错吗?
是的,不一定就是错误的,得看这个应交税费具体都是什么税费的余额
看到销项税比进项,转出未交增值税多了金额
那就得检查之前的账务处理,看看是否正确
正常情况是余额为0是吧?
正常来说应交税费未交增值税缴纳了以后就应该是0
那跟我录了进项发票就录了进项没有勾选抵扣发票也没录什么待认证进项没有影响是吧,余额也为0是吧?
按理说你没认证呢,不能记入进项税额
那这些没抵扣的我入账了怎么做分录呢?
没抵扣的进项税额计入应交税费应交增值税待认证进项税额