你好,可以的,可以这么做的。

资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数;我想问,未分配利润的上期期末数和本期期初数不是一个数吗??
老师好,资产负债表期末未分配利润期末余额=上月未分配利润期末数+当月的净利润,当月未分配利润有本期发生额,负债表期末未利润分配数据要算本期发生额吗?
目前月份资产负债表未分配利润期初负数,期末正数,可以按照目前期末未分配利润的余额进行计提分红吗
你好资产负债表上的未分配利润期初期末数,是科目余额表上的利润分配/未分配利润数吗
请教下,科目余额表“期末未分配利润”与资产负债表“期末余额”不一致,具体表现:科目余额表“期末未分配利润”=资产负债表“年初未分配利润。为何会这样呢?
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
年终要是负数呢,年中要是计提了分红
不需要的,这个没法分红。
好的,那未分配利润按股东比例分红,可以先计提部分股东的应付股利吗,其余先不计提
你好,可以的,这个你们自己出分红协议就行。