您好,您做负数分录就可以。
老师,我们在t3里面有做销售发货单,但是没有给对方开票,我在系统里面应该怎么样操作,
老师,在用友U8里,销售发票作废,显示在应收系统里审核了,我该在应收那里更改?
老师,在用友U8里,销售发票作废,显示在应收系统里审核了,我该在应收那里更改?发生时间是在本月。
老师,财务软件是用友U8+,在供应链系统发生了,一个客户发了一批货,钱已收,货已发,票已开,现在要求换货,金额不变,因跨月,开了一张红字发票和一张新发票,我这个得手工核销应收,在我核销的时候,上边显示预收单是7000元,之前开的发票7000元和现在开的正确发票7000元,我核销了以后,上边还显示一个7000元,这个我该怎么处理?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师我这是本月的发票,没记账。
你好 返审核回去删除试一下 删除已生成凭证的方法:【凭证处理】【凭证维护】【应收款管理系统-[会计分录序时簿(应收)】,删除相应凭证。) 这样试一下
凭证已经删了,但是这个取消审核取消不掉
用管理员的身份进去操作。
就是管理员的身份进去的
如果管理员还不能操作,联系一下您的软件客服,给您远程看一下。