如果是小企业可以准则做账的,这个可以不用申报的,或者是零申报。

老师好,我公司3月宣告股东分红,并做了会计分录!然后4月初转账给股东!个税app申报股息红利时,申报到3月的税务所属期去了!并已经缴纳了十几万的分红个税!这种怎么办?必须撤销申报重新申报到4月所属期吗? 不想线下去申请退税,手续和审批很麻烦!
黄连抑菌液、百部抑菌液、柴胡抑菌液,都是消字号产品,请问他们应该开什么税收分类呢
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老师你好,怎么给公司做合同的资料加入水印
老师您好,A107011表和A105030是什么情况下才填写?老板的A公司2023年转投资款41万给B公司,2025年收到B公司按三次转入的分红款共65万,这样的要怎么填写呢?
老师,财务报表怎么做
物业公司收到住建局对于小区加装电梯的款项23万,钱收到后支付给了电梯公司,这要如何做分录?
老师您好!请问小规模季报,是否存在资产损失,填写否是吧,谢谢
老师,我在电子税务局上发票证明开具。有一个表格式和文本式。同一区间的,为什么它的合计金额不一致?
老师,费用不可以暂估吗?
老师这样子的,可以0申报的吗
对的,是的,可以零申报。
好的,谢谢老师,
不用客气,工作愉快。
老师我们是中介行业,中间介绍人员找挂证,,介绍成功企业支付我们中介费,比如我们收入10000元,其中5000元是要支付给个人的挂证费,那么我们支付给个人的这5000元,因为是个人开不了发票,我这边以工资的形式支付给个人,然后给他申报个税,然后做账的时候做主营业务成本,贷:银存,这样可行不,以前的会计一直这么做的,我感觉有点怪怪的
没有发票的话,你这样做没法抵扣所得税。
这个申报工资了呀,也不可以吗?
那你应该是借主营业务成本工资,贷应付职工薪酬工资,你们考虑社保了吗?
社保没有缴纳哦,因为支付的款项一般都是2次付清,工资也是只做2个月而已,
那你们单位有风险的,做工资现金,需要缴纳社保,签订的是劳动合同。
那这样的话,我的应付职工薪酬在贷方,还要做一笔借:应付职工薪酬,贷:银存,是这样吗?
是不是要从应付职工薪酬过一下这样子呀,
因为这个不做工资的话人家根本没有票,我们收入就虚高了,
必须通过应付职工薪酬过渡。
好的,感谢老师
不用客气工作愉快