是职工薪酬明细表吗?如果是的话,账载金额填写你具体的看应付职工薪酬工资贷方发生额合计实际金额和税收金额,看应付职工薪酬借方发生额合计,只要汇算清交之前发下去,都包含在里面。

有个问题不是确定,想问下,就是税局资产负债表上年年末余额,我是根据我生成的财务报表填写还是按照税局自动生成的,不用去填,因为我看税局自动生成的上年年末余额,有几个数跟我财务报表的的上年年末余额对不上,但是最后的总额是平的
请问年报的工资薪金是根据什么填的?年报的金额跟我账上的对不上一般是什么原因?
老师下午好!请问税务局大数据监控到个税系统里面申报的全年工资薪金总额和企业所得税汇算清缴里面的职工工资总额对不上,一般是什么原因?
老师请问, 残保金申报表上的上年在职职工总额和上年在职职工人数 我应该根据什么填 看哪个数据
老师,请问申报表上交的税比会计报表上应交税费多795.08元,今年收入是对上的,差异是以往年度不知道什么原因造成的,请问在账上如何做分录调整的跟报表上税额一致呢
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
我a公司的员工也在b公司任职,然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费,那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗?
老师,专项附加扣除,赡养父母,父母都超过六十岁,一个人同时抵扣父母两个人的,可以吗?
批发零售蔬菜阶段的是不是免增值税
郭老师,建筑企业,差额计税,全额开普票,进项怎么抵扣,全部可抵扣吗
公司购买一年的ERP系统服务费9000元,收到专票,会计分录怎怎么做
是的,但是我应付职工薪酬的贷方跟我年报的金额对不上,我要怎么查原因?
那你当时是根据什么来做的?
根据什么来填写的,或者是你单位做账的时候,你工资的时候都是计提到应付职工薪酬了吗?
是计提到应付职工薪酬了,而且21年年报是次年报的,数据又没有更改
那你做税务年报的数,这个数据是根据什么来填写的?
我也不知道,年报是之前同事报的,已经离职了。正常年报数据应该是按账上的应付职工薪酬贷方填的是嘛
账载金额填写应付职工薪酬、工资、贷方发生额合计。
那差几百块会有什么影响啊
影响企业抵扣企业所得税的。
所得税都已经交了,可以查的到差异在哪里吗?
可以的,你看一下你的科目余额表里面的应付职工薪酬工资贷方发生额合计和你职工薪酬明细表里面的账载金额核对一下,这个不就可以啦。
不一致的,你去看一下你申报的工资薪金。
我刚看了下,年报的金额跟管理费用的工资借方是对的上的,年报填写依据是计提的金额?
对的,是的,是这么做的。
老师,我计提工资的时候是 借管理费用工资 贷应交个税, 贷应付职工薪酬 这样做可以?
不可以的,借管理费用工资贷应付职工薪酬工资。
我看之前就是这样做的,导致我的职工薪酬跟管理费用工资不平,现在要怎么处理啊,还是说我现在账上要调,是21年的账
你好,你申报个税的时候是按照什么来申报的?
借管理费用贷应付职工薪酬 借应交税费个税 贷应付职工薪酬 借应交税费、个税借管理费用负数
按计提的工资申报,是在这个月做这个笔分录吗
对的,是的,是这么做的。