你好; 这个是计入成本去的; 这个维修费也是你们的成本的
老师你好,我们是房地产开发企业,我们有个项目,开发的一栋楼作为办公楼使用,不对外出售,我们收到该栋楼的发票,该怎么入账
老师我们公司要装修办公楼,那办公楼的这个公司不怎么发生业务,有一部分是出租的,那我们承租方要装修办公楼我们怎么账务处理
老师,我是一家物业公司,有一栋楼,但是楼的所有权不是我们的,是无偿给我们使用的,现在我们对这个大楼要维修了,我是计入成本么,专项维修这个科目怎么用
老师,我是一家物业公司,我们对我们的那栋楼进行了维修,计入成本么,还有用工程款费用发票是10万,有5千是质保金,我只付了9.5万,这个分录怎么做
老师,您好,我们是装饰装修公司,我公司一个工地因施工中导致楼下漏水,对楼下的维修费用和设施的赔偿应记入这个工程里做成本嘛?谢谢
生产性企业在外地开立的 租房办事处 房产税土地使用税怎么缴纳 还是不用交
增值税的结转问题 1月 应交税费_应交增值税_进项税额29,474.35 应交税费_应交增值税_销项税额39,479.74 未交增值税10005.39 1月末结转做了1笔分录 借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税10,005.39 贷:应交税费_未交增值税10,005.39 但是余额表里面“转出未交增值税”借方有余额10,005.39,未交增值税贷方有余额”10,005.39 1月未缴纳增值税 2月冲红1月增值税额6,960.18 3月 应交税费_应交增值税_进项税额77,121.16 应交税费_应交增值税_销项税额75,791.15 留抵税1330.01+2月冲红6,960.18 3月22日缴纳1月增值税3137.92+附加税600.32 问题1:1月就做一笔这样的分录有问题吗? 问题2:转出未交增值税以及未交增值税余额如何去结平? 问题3:2月冲销1月的发票,已在2月做了红字分录,增值税方面还需要做其他分录吗? 问题4:3月份的会计分录要怎么做?
老师您好,个体开普票额度不够,可以申请提升额度吗
老师,出差的火车票能报多少?
销售软件技术服务费,分时段履约这种确认收入,怎么确认呢,年付还好说,按月来确认进度,比如月付,现在9.25购买了9.25-10.24的服务,这种类似的订单应该怎么进行收入确认呢?
有10张农票在税务系统红冲,有什么方法能一起冲完
老师可以说下会计做账的整个流程吗?
一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用,房子还正在装修,没有取得发票,如果不能转固定资产可以作为在建工程吗?装修的费用,和房屋的成本一起作为在建工程吗?
老师我可以把自已资料目录做一个滕迅共享文档,设置密码,自己在手机随时可以查可以吗,安全吗(会不会被别人盗看?
甲公司在京东有店铺,甲公司和京东,政府签订协议,甲公司和政府各付50万共计100万给京东,做优惠券,然后京东是否要开票,然后公司店铺业务员讲,比如京东每单优惠券5元(从100万元里出),付给甲公司。那么京东要求甲公司开票,甲公司要开发票吗?
那我是在成本下设置一个专项维修资金科目么
你好; 可以的; 可以列这个科目明细来区分的