借应付账款, 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出 借库存商品贷以前年度损益调整 借应交税费、应交增值税进项转出, 贷应交税费查补税款, 借应交税费、查补税款贷银行存款

老师因为对方公司走逃,税务通知我们去年已抵扣的进项发票要进项税额转出,分录怎么做,应该借什么呀 如果是库存商品,最后转到主营业务成本吗? 还是用以前年度损益调整,如果是以前年度损益调整 是不是还点调整所得税和未分配利润
老师,假如虚开了30几万的发票,税务现在要求补水,是通过以前损溢调整来调整啊,之前入的库存商品需要转出吗,分录怎么写
你好,我在本月发现2022年一笔分录做错了,应该计入库存商品的,但是我当时计入了主营业务成本了,我在这个月需要怎么处理去年这次做错的分录,属于较大金额的,如果通过以前年度损益调整,那么以前年度损益的分录我是做在这个月吗?报表项目我要怎么调整,具体的实操方法
请问一下老师,就是我是小规模纳税人,之前每个季度没超30万,所以做的收入直接就是收到的钱,也没有做价税分离,现在就是,这个季度超过30万了,那我的账要怎么调整,之前的收入要怎么调整分录应该怎么做,麻烦老师详细说下调整的分录,假如我这个季度做的收入是50万没有把增值税分开写,现在要怎么做调整收入分录
您好老师 我们被税局通知 今年6月入账的5000元的普票 供应商被查出走逃失联 所以这张发票是虚开。税局要求我们调出这笔费用 不能税前列支。而且不能等打到汇算清缴再调增,一定要我们现在调整,并要求给出调整凭证打印盖章给他们,我们调出这笔应该具体怎么操做呢?我们之前记录的是 借:管理费用-会务费 贷:其他应付款-员工,老师可以详细给出 调整分录 吗?谢谢
公司的未分配利润老板要求不分配,继续投入周转使用,请问要计入哪些科目,怎么做分录?
老师好,同事报销的开公司房租发票所垫付的个税和房产税,该怎么入账(房东是个人,代开发票需公司自己承担税款)?
个体户利润总额208440交多少生产经营个人所得税?
老师,小规模账怎么做?有开出发票,没有成本票,还有就是要编制财务报表吗?
老师,请教下,公司出售旧车,发票怎么开法哈
新公司,2月份开始有业务了,但是没有人员发工资,自然人电子税务局需要申报个税么
老师,我们公司是一般纳税人,公司汽车加油,是否可以取得专用发票呢
老师,研发工时如何规范统计?有模板吗?
老师:第一次报税,税务打电话说所得税还有个B表没报,是在哪里,我没找到
原本应收电费67572.77元,后面给补帖了6990.29元,充电服务费17475.68元,合计应收85048.45元,最终合计只收78058.16元,开票金额是78058.16。但是在上个月确认未开票收入是全额85048.45,没有扣除补贴款的。老师 这个月已按78058.16开票给客户了,税率13%,请问这个怎么做这笔业务的分录
款之前已经付了
你好,实际这个业务是虚开的吗?
虚开的。但是款已经付了
这个钱需要收回来的,这个钱应该是给了你老板吧,你老板需要还钱。
要是这个钱收不回来呢
钱收不回来的话,借营业外支出贷应付账款,这个营业外支出不允许抵扣的。