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老师,假如虚开了30几万的发票,税务现在要求补水,是通过以前损溢调整来调整啊,之前入的库存商品需要转出吗,分录怎么写

2022-08-15 16:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-15 16:22

借应付账款, 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出 借库存商品贷以前年度损益调整 借应交税费、应交增值税进项转出, 贷应交税费查补税款, 借应交税费、查补税款贷银行存款

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快账用户4376 追问 2022-08-15 16:36

款之前已经付了

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齐红老师 解答 2022-08-15 16:37

你好,实际这个业务是虚开的吗?

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快账用户4376 追问 2022-08-15 16:38

虚开的。但是款已经付了

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齐红老师 解答 2022-08-15 16:38

这个钱需要收回来的,这个钱应该是给了你老板吧,你老板需要还钱。

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快账用户4376 追问 2022-08-16 11:47

要是这个钱收不回来呢

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齐红老师 解答 2022-08-16 11:49

钱收不回来的话,借营业外支出贷应付账款,这个营业外支出不允许抵扣的。

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借应付账款, 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出 借库存商品贷以前年度损益调整 借应交税费、应交增值税进项转出, 贷应交税费查补税款, 借应交税费、查补税款贷银行存款
2022-08-15
同学,无论有没有超过30万,都 要做价税分离 分录如下, 借应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——增 没超过就是 借应交税费——增 贷营业外收入 如果超过了 借应交税费 贷银行存款
2023-10-12
你好同学,需要的同学
2025-01-08
你好,学员,按照下面的调整分录 借主营业务成本 贷应交税费应交增值税(进项税额转出)
2022-02-12
同学你好,这种补结转以前年度成本的情况,如果确实是之前遗漏且符合实际业务情况,如实进行账务调整一般是合理合规的
2024-12-27
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