你好,直接这样做也可以的呀。

请问用预收款付维修费,怎么做账呢?收到预收款时:借银行存款1000 贷预收账款1000。确认收入时:借预收800 贷主营收入 应交税费。还有一部分维修费怎么做账呢?借:预收账款200 贷:管理费用?费用在贷方不对吧?应该怎么做这笔呢?
老师7月6号张三借2000元给公司交办公室电话费,6号取得发票进行到财务核销,我做分录如下 借:其他应收款-张三2000 贷:银行存款2000 借:管理费用-2000 贷:其他应收款-张三2000 这样做分录对吧。 第二个案例:我们给顺丰月结7月7号收到顺丰快递发票1094元。7月8日支付款项给顺丰,分录如下 借:管理费用/快递费1000 应交税费/进项税额94 贷:应付账款/顺丰速运公司 借:应付账款/预付账款 贷:银行存款 这分录没问题吧。 或是直接做 借:管理费用快递费, 贷:银行存款。对吗
我7月的交的电费,直接做分录,借:管理费用,贷:银行存款,没有用预付账款核算,要怎么修改这个错账呢
老师好,请教一下 房租的分录,这两个有什么区别: 1、借 预付账款 贷 银行存款 月末: 借 管理费用-租赁费 贷:预付账款 2、借 长期待摊费用 贷 银行存款 借 管理费用-租赁费 贷 长期待摊费用
支付房租做的分录,借:管理费用-房租 贷:银行存款,和借:预付账款 贷:银行存款,每月房租摊销,借:管理费用 贷:预付账款,这两个分录的区别在哪,那个分录是呀
开专票付13个点给一般纳税人跟开普票不付税点给小规模纳税人哪个划算?
老师老师,怎么记账啊
老师老师,怎么开票啊
你好,老师讲的课件。有电子版吗?或者有纸质书吗?
老师,超市税务申报收入是按照收银系统收入申报吗?
幼儿园收到幼儿的伙食费和支付购买的菜金,要计入什么科目
你好老师!有一家玻璃钢厂业务1、采购玻璃加工玻璃钢2、还有用玻璃钢的工程项目这两个业务能捏在一起做账吗?老板的意思还要求算工程项目盈亏,和玻璃钢厂盈亏,这两个业务能放在一个账套做账还是单独做?
之前申报房产税所有的房产合并采集一个税源,2026年起想要把之前的税源终止,重新按照房产证采集,有效期要填25年12月31日吗?这样操作是否可以
我付完费。啥时可以回电
老师,你好,是这么一个情况,公司想买一套房子,1500万入户到公司,隔月卖出去,合理吗?请问这种税务风险大吗?
你们是提前有付款的。吗?
那时候还没有发票
7月10日交电费2900,8月4日交电费3200,8月12日开了发票,5400多,不知道怎么做账了
没有票的月儿做费用了,收到发票把没有票的分录横冲按发票入账。
具体分录怎么做呢
借费用贷银行存款,把这个分录红冲再做一笔这个分录。