你好 ;这个维修费描述下业务 ;好判断下 ; 说下这个 维修费期间等
老师请问,我预收一笔货款,然后又开了发票!借:银行存款1000,贷:预收账款:1000。借:预收账款1000,贷:主营业务收入870,应交税费销项税130,这样对吗?我没冲应收呢
国企广告部,6月有不开票收入1000元 分录借银行,贷预收账款 确认收入,借:预收账款,贷主营业务收入,应交税费-未交增值税 交税,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款 7月份又过来要发票怎么做分录???
请问用预收款付维修费,怎么做账呢?收到预收款时:借银行存款1000 贷预收账款1000。确认收入时:借预收800 贷主营收入 应交税费。还有一部分维修费怎么做账呢?借:预收账款200 贷:管理费用?费用在贷方不对吧?应该怎么做这笔呢?
零食充值一千 送200。怎么做分录。 是先借:银行存款1000 贷:预收账款1000 使用的时候 借:预收账款1000 销售费用200 贷主营业务收入1200。 还是 借:银行存款 1000 销售费用200 贷:预收账款1200。 使用的时候 借:预收账款1200 贷:主营业务收入1200
收到客户的预付款,账务处理借银行存款,贷预收账款,开票确认收入的时候,是直接做借预收账款,贷主营业务收入,应交税费,还是借应收账款,然后再预收转应收?
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
麻烦问一下,公办学校的食堂,不对外开放,也不盈利,需要办营业吗?如果需要办,需要什么资料
执照经营范围为 一般项目 业务培训 培训内容大概是主播行业情况等 这种开发票,开什么内容?
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,暂时还没缴纳社保,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?
公司厂房重新装修,要不要申报房产税?
如果发票是去年的,今年想报销怎么办
我把销售方和购买方都是我咋办
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?
首饰维修从顾客定金中收的。
你好 ; 维修费这部分 是不是后面要退款给 客户的? 维修费是多给了吗 ? 还是说以后还可以维修的 ?
客户没有多给我们,我们就是一次性收费,不退的。计入其他业务收入?或者营业外收入?并不是经常发生的,平时我们不维修首饰的,只是销售而已。
你好 ; 计入其他业务收入去
营业外不行,是吗?因为这科目与日常经营活动无关?
你好; 是的。 这个是收入了。 计入其他业务收入
那相对应要交增值税?
按照13%报的; 你维修费是按13%
我们小规模平时1%,这个13%?
你好; 小规模的话都是按1% 。 4.1号开始你们 按免税开
好的,谢谢
不客气的。 帮到你就好 满意请给予评价