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老师好,我们公司2021年11月份签了一个83万的销售合同,今年6月份开的发票,还有4万多的发票没开,税务局说,我们第二季度是0报的,要求补税,怎么才能不缴税呢? 谢谢

2022-08-15 17:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-15 17:47

那您实际有销售收入是多少?

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齐红老师 解答 2022-08-15 19:12

实际销售了,但是没有开发票就要正常申报纳税的。

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齐红老师 解答 2022-08-15 19:13

是按照实际的销售收入来缴纳税款。我看你其他提问,后面又补充了,你是小规模,小规模,一个季度普通发票小于45万是免税的。

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那您实际有销售收入是多少?
2022-08-15
您好,那您实际有没有销售呢?
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这个按照你的开票金额和税率来缴纳就可以
2022-08-15
也就是他这83万,是按合同缴税呢?还是按收入缴税呢
2022-08-15
你好,要求你补交的是不是企业所得税?如果是企业所得税的话,你看下你们的利润是盈利的还是亏损的。
2022-08-15
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