你好,安装服务费开百分之九的发票
老师,你好,问一下我们公司销售设备提供安装服务额外开具了九个点的安装服务发票,这个安装服务我们是不是需要全额交税呢?还是可以抵扣的?
老师 我们公司是一般纳税人,我们销售自产设备,提供的安装服务,货物13%,安装服务费开百分之几的发票呢
老师 我们公司是一般纳税人,我们销售自产设备,提供的安装服务,货物13%,安装服务费开百分之几的发票呢 开票内容写服务费,还是安装服务费
设备安装服务费是在开票软件税收分类里?就是我们公司给别人提供车辆GPS安装服务,别人要我们开发票,我们是一般纳税人,开具的话税率是多少
老师你好,自产的机械设备销售货物同时提供安装服务,销售货物按13%开票,安装按9%或3%开票,那这个安装服务需不需要资质呢!还是直接就可以开具9%或3%发票?
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
老师 一般开票内容直接写安装服务费,还是只写服务费,赋码那里,选安装服务呢
不备注或备注不规范的税收风险 建筑服务发票未按照规定备注,对于开具方的建筑企业,会产生“未按规定开具发票”的税务风险;对于接受发票的一方,将产生“未按规定取得发票”的税务风险, 未按规定取得发票,直接影响增值税抵扣及土地增值税、企业所得税的扣除。 老师网上查的什么意思? 我们是销售塔吊设备,安装服务费, 我开票内容写安装服务费,还是直接写服务费?
大类是,建筑服务,直接写安装服务费,
适合安装调试费吗 安装调试服务费是不是6 我们是销售塔吊设备系统,提供这个服务 ,服务单独加钱 。我们适合哪个
如果是与销售一起的,按销售货物的税率执行
服务费另外单独计算价格 单独开一项服务费,我们适合哪个名称和税率
建筑服务-安装服务费,
合同写得是安装调试服务费
如果合同只有调试即测试设备,没有安装业务,税率应该按6%缴纳增值税。
合同写得安装调试服务费,按照哪个呢
有安装业务,税率应该按9%缴纳增值税。.没有安装业务,税率应该按6%缴纳增值税。
我们这个应该是安装和调试一起的
那么有安装业务,税率应该按9%缴纳增值税
合同上写得是安装调试费,我发票内容可以写安装服务费吗,还是写安装调试费呢 安装服务费是不是包括安装调试费呢,写哪个呢
发票内容可以写安装服务费