其他生活服务*杂草清理。
老师您好!我想问物业管理公司,一般纳税人,开发票水费,电费,物业费税率分别是多少?现在物业公司是不是一般把物业费开成服务费?维修基金为什么不能开发票?可以直接用维修基金的收据入账吗?
你好老师我们是酒店行业一般纳税人,对外承接了一个项目,负责后勤管理的,请问这个发票的税率怎么开?营业范围内有酒店管理的内容
老师你好我公司为一般纳税人,请问承接了电厂防火带卫生清理除草业务,开发票内容应该怎么选?税率是多少?
老师你好,我公司为一般纳税人的建筑施工企业,偶尔承接了一项绿植租赁给甲方使用的服务,请问1,绿植租赁开发票的类目是什么,税率多少2. 不在公司主营范围内所以我们也是租用其他公司的绿植,是不是要有一张绿植的进项票进来。
老师您好,我公司十月份收到几张电子专用发票,登录电子税务局看到有一项提示“按照增值税管理政策规定,您存在进项税额不得抵扣的发票信息,请确认您取得的增值税专用发票能否用于申报抵扣“,该发票开票内容为:(垃圾清运费,税率6%)开票方为一般纳税人企业,请问这是什么情况
老师,请问有加工收入,要结转成本吗,结转产成品成本还是销售成本?
老师,假如供应商24年给我们补贴款是20万,假如我们订20万的货他们会给20万的货。在没有收到发票前我们的账务处理是,借 库存商品 20万 贷 预付账款20万。收到发票后知道其进项税是2.3万且是专票,因此我们又对专票进行认证,然后进行账务处理 借 库存商品-2.3万 贷 应交增值税-进项税 -2.3万。货已经销售完毕,但后来检查又觉得这样做不对,因为这个是供应商给的补贴款,应该是要冲减成本,又进行了账务修改, 借主营业务成本 -20万 预付账款-20万。现在又感觉不对,老师能帮忙捋一捋吗
老师,请问小规模的增值税需要计提吗
老师,填写职工薪酬支出及纳税调整表,账载金额、实际发生额、税收金额分别怎么取数啊
出口退税发票稽核是稽核什么、稽核时间吗
电商企业有税负率吗?谢谢你了
怎么预缴外省税务局增值税,之前经办人已经走了,用谁的身份进去,现在的办税员身份进去吗
老板父母租的铺面无偿给老板开公司当办公室,双方都需要交什么税
以前就是我们会把那个加班工资两个周六的会显现出来,就可能一一个周六是500,两个就是各500,那现在的话就是站在那个劳动法的角度上的话,是不是。他们就建议就是可以把周六的这个加班的时间,然后就是怎么样平摊到合理的。然后就算的是周一到周五的这种加班,可能周一到周五的就按算7点5个小时这样子。然后每天少的那个半个小时就匀到周六里面去。如何计算这个工资表合理呢
2024年企业所得税汇算清缴,不想退税367.98元,在45项其他中调增了90282.33,退税金额就是0元,但是公司固定资产原值只有59362.84元,本年折旧和税收折旧都是5097.27元,没有一次性抵扣。是不是调增45项其他有冲突??谢谢老师。
合同签的是9%的税率,如果是开票内容生活服务是6%的税率这样应该怎么解决?
改合同好像不显示,我如果开票时选9%的建筑服务行吗
因为这个不只清理杂草,还有用混凝土加固的建筑服务
你好,那你这边杂草就不用单独开发票,一块儿开到建筑服务里面就可以。
好的谢谢,我开建筑服务*工程款这样对吧。还想请问老师,在工程里有销售商品和销售服务混合时开发票开在一起应该怎么开内容?
那你这个产品是资产自销的吗?如果是的话,自产自销的产品单独开13%的,安装的9%。
比如我们有个工程销售了警示桩并且需要安装,在签合同时都是按13的税率签的,像这种业务怎么开发票?
那就看销售产品的安装的不开发票。
产品是我们在别的销售商手里买来的,再卖给第三方包含安装。签的合同没区分税率都是按13签的
你们这属于混合销售,13%的销售产品的。