您好,这个不是你们公司的车是吧
员工个人手机用于公司经营业务,凭发票报销通讯费,标准内不需扣缴个人所得税,超标准部分并入工资薪金所得,扣缴个人所得税。 请问1.发票抬头必须是公司么?一般好像抬头是员工姓名或手机号码,发票可以报并所得税前扣除么? 2.标准内金额是多少,标准的制定参考的哪个文件?
老师你好,我的问题是:老板以公司的名义买了车,开发票的抬头是公司的名字,那么开的发票能全额抵扣吗?另外税票钱是不是可以退给老板个人呢?
收到一张发票,抬头是车牌号,可以报销吗? 不可以,发票抬头只能是实际付款方的个人姓名或单位全称,不能填车牌号。 那么是个人姓名的公司可以税前抵扣吗
公司员工和公司客户的停车费可以在公司报销的时候进停车费吗?发票抬头是个人的 我的意思是物业写的都是按照车牌号或者人名字写的停车位租赁发票,这个可以抵扣费用需要税前扣除吗?
老师,您好。请问:我们收到一张发票是,销售方那里写着是个人姓名,电子普票,餐饮费,我们第一次收到这种发票,不知道现在是依据什么政策吗?个人也可以自开个人抬头的发票了?谢谢老师。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
不是是怎么样的,是是怎么样的
是的话就可以做账,不是的话没法做账啊
是的话,开个人抬头也可以吗
是的话,怎么开个人的啊,是的话肯定是公司抬头了啊,或者是车牌号抬头
车牌号抬头的话公司可以抵扣吗
嗯,但是要求这个车是公司的,行驶证上是公司的名字