你好,买卖合同,租赁合同,建筑合同,运输合同,技术开发合同等

垃圾桶清理服务费需要缴纳印花税吗,如果需要缴纳属于那种类型的印花税呢
老师,您好,公司加油费取得进项发票,需要缴纳印花税吗?还有过路桥费发票
#提问#我司车子维修取得发票。但是没有维修贺合同,需要缴纳印花税吗?还有那种设备维修费需要缴纳印花税吗
老师您好 请问,取得了一张技术服务费的发票(金额700),需要缴纳印花税么?交印花税的话在应税凭证名称那里填什么呢?
老师,一般纳税人,取得的高速通行费发票,需要缴纳印花税吗?税目是什么?还有取得的380元租车费,需要缴纳印花税吗?税目是什么?
老师你好,对方是旅游公司,我们工程公司,给对方老板修房子,需要工程公司给旅游公司开发票,这个怎么处理
老师有知道河北省历年社保基数的吗?
老师,公司现在遇到的问题就是:以前年度送审计的一本决算项目回来了,我需要入账。这个项目是22年的。以前有预开发票付了进度款。而且这个项目已经转固定资产了。我都不知道该从哪里下手?请教老师
老师,递延收益是哪类科目?
1、2015年做了一笔暂估管理费用29万的分录是错误的,现在要更正申报财务报表,汇算清缴企业所得税年度申报表,请问老师更正申报的具体步骤? 2、我的软件里可以反结账红冲暂估凭证,且修改后数据同步到26年期初数,请问2025年账里红冲后利润自动增加29万,补缴的企业所得税和滞纳金怎么做分录?3、26年的年报是不是也要更正申报?
老师工商年报里面的社保信息,公司一共有5个人,有两个人未买社保,填写人数的时候是填写5个还是3个人呢
老师好,请问员工出差打车另外付的高速通行费可以凭通行费发票报销吗
老师好,公司买了4辆牵引车,比如价款184万,还了4万,剩下的180万通过融资贷款,利息12万, 当时购进车辆的分录借固定资产 应交税费 贷应付账款 还了4万 会计分录借应付账款4万 贷银行存款 融资贷款借应付账款180贷长期应付款那个融资公司 现在的问题是这个12万利息怎么记账
请问老师,ISO人员住宿费、餐费、车费怎么做账呢?
我最近在学出口退税,发现在时间上有点不理解。 首先在出口退税流程上我知道,1.5月先电子口岸下载报关单,按月下载报关单,然后报关单上面有出口日期。拿着这个报关单去查退税率,查到退税率有数字以后说明可以退税。 2.然后找5月供应商把进项专票按照报关单的品名,数量,一样。 3.然后5月开出口普通发票 4.现在报关单,出口发票,进项专票都有都保持一致,我就可以先把5月增值税申报了,进项专票按照出口退税抵扣掉了 5.然后我现在还没有收汇,我可以申请出口退税吗?我是不是先申请出口退税申请? 我每个月都有出口,那我每个月都要去申请出口退税吗?
他们都指的是哪些项呢?是按照取得发票是就缴纳印花税?
是的你说的是正确的
买卖合同、租赁合同、建筑合同、技术开发合同所指的是哪些呢
你看发票内容,这样没法说
物业发票、汽车维修、汽油发票、办公用品发票需要缴纳?就是日常的一些费用,哪些需要缴纳印花税呢?
汽车维修、汽油发票、办公用品发票需要缴纳
是取得发票时还是收到发票多少日就需要申报缴纳印花税呢? 买卖合同,租赁合同,建筑合同,运输合同,技术开发合同等-这些是收到发票或者开具此类发票都需要同时申报缴纳印花税?
收到发票和自己开具发票都要申报的
这种不会产生重复缴纳税费?同样的类目,这是一个取得发票另一个开具发票,不冲突?
不会!印花税是双方都要缴纳的本来
就是说对方公司开应税项目中的发票给我们,购买方、销售方都应同时按照该应税项目缴纳并申报印花税? 如果企业是按季申报就按该所时期中发生的已开具和已收到的发票累计金额(已开具+收到的发票合计)分开填写? 那如果是按次的应该按照发票上的日期及时进行缴纳申报印花税?不超过规定的十五个工作日?
是的你说的是正确的
如果按次申报的期限超过印花税规定期限,比如申报滞后了,如果更正,直接按照印花税缴纳税额*天数*万分之五?
一般不会现在按期申报,一季度一次
意思现在企业都是自动核定为按期申报了? 那之前的按次申报的计算如果更正印花税申报表滞纳金是这样计算的?
是的你说的是正确的