你好,对,其实都是一样的,因为这都是你们的业务。
老师,你好,我们老板有个建筑公司做的总包的的劳务分包,但实际上整个工程都是他以个人承包的方式挂靠到总包自己做的工程。他要求我们做整个项目的内账。甲方拨款给总包,钱在总包账上,作为挂靠方我们是不是就做借:应收-总包,贷:主营业务收入呢?
我公司现在是总包下面做工程的一个分包单位,我的工人劳务合同是跟总包签的,我公司工人的款是甲方代发的,那我公司不用账务处理了吗?我公司跟总包之间的合同没什么用?
我公司是铝合金门窗制造公司,我们自己生产铝合金门窗,同时把生产好的成品运到工地上安装 ,我公司生产的门窗成品的成本,是不是按照一般生产企业结转生产成本 ,产成品拉到工地上安装,怎么做账务处理 ,工地上工人的工资怎么做账务处理 ,我们属于混合销售,但是我们和开发商签订合同时没有分销售合同和劳务合同,就签了一个总合同,我们只给他提供建安发票,我们按进度款收到收入怎么做账 工程完工时该做那些账务处理
老师我想请问一下,建筑工程总承包和分包这块,在账务处理核算方面,有什么不一样的?我之前只做过建筑工程总承包的财务,对上是甲方,对下是分包商,分供商这种。
老师,我公司是做分包工程的(门窗销售与安装),他的账务处理方式是不是跟总包一样,运用的科目都是一样呢
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
哦!不用分我们只是建筑安装行业嘛!因为我们只与开发商签订销售门而且包安装的部分
那你的主营业务就是安装业务,你正常确定收入和成本就可以。
嗯,我们都会有合同投标,履约保证金,分工期结算,确认收入这些,所以想确定下我们运用的会计科目是不是跟建筑行业的科目一样,都需要走工程施工,工程结算这些科目走
你好,你得看你是什么准则了,并不是说你喝哪一个行业一样,而是你是采用的企业会计准则,那就按照企业会计准则的科目来做凭证。
内账应该用什么呢
内账的话,一般咱用主营业务收入,主营业务成本,嗯,这样做凭证采用期间费用就可以。
项目进行中还是按照工程施工——合同成本对吗?结转的时候结转成主营业务收入,主营业务成本?
你好,对,可以先进入工程施工,再结转到主营业务成本。
好的,谢谢
祝您生活愉快感谢您的