申报印花税的依据是按照签订合同日期开始申报,

您好,老师问一下,申报印花税的依据是按照签订合同日期开始申报,还是实际供货开具进项发票的日期计算
老师,你好,我们公司购进来的原料没有签订合同,但是有开发票给我们,我们公司销售出去的产品也没有签订合同,也没有开发票出去,我做的是未开票收入,请问下买卖合同的印花税应税凭证书立日期和实际结算日期该怎么填写呢?
你好,我想咨询下,交印花税是根据签订合同日期来的吗?第二个问题是这个样的,我没有收到他们的合同,他们给我们开票是在四月份,我们交印花税是按照季报来申报的。我在第二季度交的税。现在才收到他们的合同,他们合同上的日期是二月份。这种情况不算我们拖延交印花税吧。谢谢你了
老师好,公司对外签的购销合同,没有约定金额,因为要根据最后实际销售量开票结算,那这个需要申报印花税吗,按照开票金额申报还是合同金额0申报
老师好,公司对外签的购销合同,没有约定金额,因为要根据最后实际销售量开票结算,那这个需要申报印花税吗,按照开票金额申报还是合同金额0申报
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
好的,知道了,谢谢,如果没签订合同的呢,可以按照开具发票的日期算吗
如果没签订合同的,可以按照开具发票的日期算