好,实际就是多记了数据,是不是呀?红冲就行了。

老师您好, 我们是小规模出口贸易企业,购买产品时因为对方不能开票。所以是老板垫付的货款。入账是做: 借:库存商品 贷:其他应付款-老板 我们出口也没有发票,是通过一达通代理报关。美元先转到一达通,然后我们再直接从一达通提现出来。入账: 借:银行存款 贷:其他应收款-一达通 那么结转成本该如何结转?
请问一下,小规模纳税人,老板买东西,一直公户支付,没有发票,现在汇算清缴我应该咋调整吖?有时候法人转他自己账户,支付维修费,标签费,下水道疏通费用。我不得不借其他应收款 贷银行存款,但是钱知道收不回来了,发票也不会有了 还有支付猪肉,鸡肉,鸭肉都。借应付账款,贷银行存款 支付水电,借管理费用 水电费 贷银行存款 以上三种情况的。我需要怎么调整吖?然后年报了!!急急急在线等
老师,我充值粤通卡,充值的时候做账,借其他应收款—粤通卡,贷银行存款。然后粤通卡通行后产生费用,开具发票,我收到通行发票,借管理费用贷其他应收款。但是现在有个问题,2021年的时候,有一张通行发票,是3.79元,我记成379元,一票没对账,没发现。现在对账发现了,这还怎么修改呢?跨年了,能改不?
乙公司提现10万元借给甲公司个人,乙公司挂其他应收款个人往来,甲公司未上账,之后甲公司还款,要求乙公司开具9%的工程专票10万元,通过对公账户转账还给乙公司,但是乙公司开票自己承担了9个点税款。现在有一个问题是当时甲乙对开票税款没有达成一致意见。没有说以后是给还是不给。 乙公司现金借款时 内账 借记:其他应收款 10万 贷记:现金 10万 乙公司开票收到款项 外账 借记:银行存款 10万 贷记:营业收入 9 贷记:应交税费1万 内账 借记:银行存款 10万 贷记:其他应收款9万 贷记:管理费用~其他1万 这样记账对不对,该如何正确记账
老师我把通行费的分录写错了但是账是8月份做的通行费不是能抵扣吗这个车是公司的,一开始我是这么写的分录借管理费用-通行费贷其他应付款-法人垫付的,后来发现这个发票能抵扣正确的分录应该是借管理费用,应交税费-进项税,贷其他应付款款-法人,那我一开始的分录怎么改
如果今年冲去年多计提费用 做以前年度损益调整对今年利润有什么影响吗
企业信用报告是在国家企业信用信息公示系统下载还是在银行APP上下载
请问小规模可以开具三个点的普通发票吗?报税有没有影响
最近被专管员通知去签社保新规的文件,说从25年7月开始安员工实际工资补报社保,我们一直都是安最低标准交的申报,要补社保,老板说以后按照5000的工资发放,多的用现金发放,会导致企业所得税多交,此种情况应该怎么办?工资怎么核算会比较好呢?
老师请问一下我们供应商的运输方式是送货到指定地点的话,首单提供的单证还需要客户的运输凭证吗,谢谢[玫瑰]
长期待摊费用费用装修费在企业所得税汇算清缴中应该填那一列,房子不在公司名下,但是是老板的。
老师,付款的发票,公司名称里面的括号左半边是英文状态下面的,右半边是中文状态的括号,还是专票,是不是要退给报销人
产品销售采购合同里边没有签订日期都是空白的,请问这样好吗?财务需要要求他们吗?
老师,问一下暂估原材料入库的时候 需要价税合计一起暂估嘛?单价和金额那里,因为公司要上市,对使用科目比较严谨
老师,财务报表是季度申报,第二季度资产负债表申报时,期末数是累计数,就是1-6月累计数。 (1)申报时就把6月份结完帐的报表报上去,对吗? (2)还是把4、5、6月份拆分单独算每个月是多少,加在一起申报?
是的呀,是多记了。但是考虑到跨年了,有没有要特别注意的?就做个红冲就是了吗?
直接冲就行,因为你的金额非常小。
金额大了就不行?
大了,红冲以前年度损益调整
我现在金额先,直接红冲,没问题啊?
直接冲一点问题没有。
那请问直接冲,分录怎么做?
做原来相反的。做原来相反的愤怒。
做原来相反的分录。
直接写行吗?
原来的分录发来看一下。
因为不知道你原来的分录没法直接写。
我题目告诉你了!
。借其他应收款,贷管理费用。
管理费用是贷?不是借方但是红字负数表示吗?
软件做帐用借方红字。手工帐贷方