你好; 你负债表里面数据都清理掉;如果税务局查账最近3年 的报表和凭证; 没有发现任何异常; 那么就不会有问题; 正常查账的企业; 注销的时候都会查询 最近3年的账务处理和报表的;
齐老师,公司中途建账,之前的往来应收有数据,应付没数据,库房太大,老板安排在月中盘库,固定资产有半年了,如何建立期初数?如果月中盘了库,其他的科目都要在月中取数,起初一结账,后半月的数归到下一个月?也就是12月?
应收应付,预收预付,其他应收其他应付,这几个往来科目,如果最后企业注销的时候没有数据了,就是出报表的时候没有数据了,都能够做到结清了。这种情况下,税务还要查账吗?
一预到底的理解:是针对一笔完整的往来业务,一笔业务最开始用了预付预收,那这笔业务后续科目也只能用预付预收,不能使用应付应收。但这笔业务结束了,还是这个供应商或客户,其它业务中非预时,也可以根据实际情况直接用应付应收科目来记账。不会引起账本、报表(设置了重分类)的准确性。以上理解,对吗?谢谢老师!
老师,有个公司需要注销,是小规模纳税人,这个公司一直都没什么业务,往年亏损2万多,今年有开了5万多的发票出去,现在要注销,遇到一个问题:公司的账上的钱不够还其他应付款(都是挂在法人下面的其他应付款有3万多),现在公司要注销需要封账,这笔钱也还不了给法人了,其他应付款的数据全部结转到“营业外收入”,这样一来的话,就需要交企业所得税,有没有什么办法,可以避免缴纳企业所得税?
老师您好,就是我跟对方公司有往来,就是第一笔的时候是收到了款,然后我挂账是其他应付款,然后也给对方付款了,这样我这个往来就平了,然后现在发生了一笔,是我给对方付了,就是我现在挂账是不是还是要用其他应付款,这个款对方最后还是会给我还的,我的意思是老师像这种情况应该怎么挂账合适,就是往来如果用一个科目是不是要一直用,不能换
劳务公司代发,开全额发票过来,需要计提到应付职工薪酬里去吗?填报季报里?
老师,我个税按计提工资申报的,但是我司经营困难,实际支付的工资很乱1-9月只发放了部分月底工资,有的发放的不是按整月,而是按个别人发放,譬如有的员工3月工资发放了,有的员工3月未发放!填写实际支付的工资时,我如果按应付职工薪酬借方金额填写,和个税肯定差异很大,请问如何解决?
小规模纳税人所得税填报,本期数利润表填的是1月到9月吧
老师,我司按计提工资申报个税,即现在申报10月份个税按9月计提的工资申报的!请问本季度填写实际支付的工资时,我就按应付职工薪酬借方1-9月的金额填写,这样和个税比对差异大吗?会预警吗?
老师,企业会计准则和小企业会计准则做账有哪几点区别?我想入职一家企业,两个准则做账不一样,怎么做好应用小企业会计准则企业的账?
个体户申报经营所得税,公司没有收入,但银行账户有往来并产生了手续费,所以报表是0收入,有费用-148元,那申报时系统对比有差异提醒,这个情况怎么处理比较好!以前我是直接填写申报,备注这据实申报的!现在担心这种系统差异对比有提示后期会被税局抽查,想了解怎样避免比较好?
本季度企业所得税季度申报表中实际支付给职工的应付职工薪酬,如何取数,如果1月发放的是去年的工资,那取数也包括吗?
老师,A营业执照注册地址不在我公司,但这个A营业执照的老板要求我们公司开电费发票给他,我是开给他个人还是公司?
老师,你好,那个GMV在Tk结算单里是哪个值
新去一家专门做某品牌酱油,醋,料酒的批发企业,主要会计分录有哪些,
嗯嗯,好的。那么请问税务查账,其实到底查些什么呢?
你好;一般是查看你 报表 ; 凭证 发票 以及 申报表; 银行账这些的